2014年度江門市統(tǒng)計局部門決算公開
第一部分 2014年江門市統(tǒng)計局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計工作的職能部門。主要職能:
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī);組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度,擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目和調(diào)查方案并組織實施;會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案,組織實施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢建議。依法審批或備案全市及各市(區(qū))、市直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)統(tǒng)計基層建設(shè)和統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。
納入部門預(yù)算編制有下屬 2個事業(yè)單位,包括:江門市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊、江門市農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市統(tǒng)計局行政編制29人,實有25人;離退休12人,雇員4人。下屬事業(yè)單位編制9人,實有7人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
1、全力以赴打好三經(jīng)普攻堅戰(zhàn)役。嚴(yán)格按照國家、省、市第三次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,抽調(diào)骨干力量,突出工作重點,規(guī)范開展普查各項工作,確保普查工作質(zhì)量。通過真實可靠的統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映普查工作成果,同時要針對普查工作中的重點和難點問題,開展專項課題研究工作。
2、繼續(xù)推進(jìn)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。切實加強(qiáng)全市基本單位名錄庫建設(shè)工作,規(guī)范三上企業(yè)審批流程,名錄庫日常維護(hù)工作實行專人負(fù)責(zé);加強(qiáng)對基層統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),夯實基層統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量基礎(chǔ),把“四上”企業(yè)走訪和新開工投資項目核查作為重要內(nèi)容;加大統(tǒng)計違法行為查處力度,廣泛宣傳統(tǒng)計法和依法統(tǒng)計的基本要求,努力營造全市良好統(tǒng)計環(huán)境。
3、著力加強(qiáng)和完善服務(wù)業(yè)統(tǒng)計工作。抓好重點服務(wù)業(yè)企業(yè)培育工作,及時將達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、符合要求的調(diào)查單位納入名錄庫管理,拓寬統(tǒng)計覆蓋面,確保把市委、市政府近年來推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的實施效果通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映出來。推動建立科學(xué)、統(tǒng)一、全面、協(xié)調(diào)的服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度和信息管理制度,統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)業(yè)統(tǒng)計范圍和基本內(nèi)容,完善服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查方法和指標(biāo)體系,明確部門職責(zé)分工,加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制與評估,不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性,為國家實施宏觀調(diào)控、制定發(fā)展規(guī)劃和政策提供科學(xué)依據(jù)。
4、持續(xù)完善統(tǒng)計監(jiān)測體系建設(shè)。探索建立全面覆蓋、全程管理、分級負(fù)責(zé)、即查即糾的工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系,將重點企業(yè)、高耗企業(yè)、少報企業(yè)、退出企業(yè)共四類企業(yè)列為監(jiān)控對象,分級管理、動態(tài)監(jiān)控,提高工業(yè)企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)的真實性和質(zhì)量。繼續(xù)加強(qiáng)對投資項目,尤其是重點項目的進(jìn)度監(jiān)測。督促各市、區(qū)做好新入庫項目的收集工作,探索建立規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y統(tǒng)計反饋通報制度。充分發(fā)揮系統(tǒng)的企業(yè)數(shù)據(jù)檢測職能,建立健全市、縣、鎮(zhèn)三級監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),加大產(chǎn)值偏離度較大企業(yè)網(wǎng)報數(shù)據(jù)的監(jiān)測力度,促使數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高。
5、加大統(tǒng)計法規(guī)宣傳力度。學(xué)習(xí)宣傳黨和國家關(guān)于民主法制建設(shè)的理論、方針、政策和以憲法為核心的法律法規(guī),廣泛開展以“學(xué)法律、講權(quán)利、講義務(wù)、講責(zé)任”為主要內(nèi)容的法制宣傳教育,注重培養(yǎng)廣大統(tǒng)計人員權(quán)力與職責(zé)統(tǒng)一、權(quán)利與義務(wù)的現(xiàn)代法治觀念,增強(qiáng)依法行使權(quán)利、履行義務(wù)的自覺性。利用多種形式,有針對性地開展統(tǒng)計法律法規(guī)宣傳;加大統(tǒng)計執(zhí)法和巡查力度,建立和完善統(tǒng)計執(zhí)法的長效機(jī)制,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確,提高統(tǒng)計公信力,維護(hù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)權(quán)威。
6、加快統(tǒng)計信息化建設(shè)步伐。全力推進(jìn)統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)中心建設(shè)工作。在省局的指導(dǎo)下,全力推進(jìn)數(shù)據(jù)中心建設(shè)工作,實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)省級與地市同步,建立江門市聯(lián)網(wǎng)直報原始數(shù)據(jù)庫,并在此基礎(chǔ)上建立應(yīng)用查詢系統(tǒng),進(jìn)一步開發(fā)綜合數(shù)據(jù)庫。做好統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)和信息安全,搭建統(tǒng)計安全網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。繼續(xù)抓好信息系統(tǒng)和網(wǎng)站安全,制定相應(yīng)的制度和措施,配置相關(guān)安全設(shè)備,建立統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)機(jī)器設(shè)備的臺賬,為統(tǒng)計系統(tǒng)搭建安全的網(wǎng)絡(luò)和信息環(huán)境。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算945.65萬元。其中:財政撥款收入810.67萬元,占85.73%;其他收入49.35萬元,占5.22%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.63萬元,占9.06%。
三、支出決算說明
2014年支出決算945.65萬元。其中:財政撥款收入安排的支出876.16萬元,包括:
(一)基本支出577.45萬元,占65.91%。主要為:工資福利支出377.39萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助170.05萬元,商品和服務(wù)支出30.01萬元。
(二)項目支出298.71萬元,占34.09%。按支出功能科目劃分,具體如下:一般公共服務(wù)決算支出298.71萬元,主要支出項目有第三次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費、人口變動調(diào)查經(jīng)費及統(tǒng)計執(zhí)法經(jīng)費等。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014年江門市統(tǒng)計局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計20.29萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元。2014公務(wù)用車購置數(shù)0輛。
(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出14.70萬元,2014年公務(wù)用車保有量4輛,主要包括公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險、路橋通行費等支出。
(四)公務(wù)接待費支出5.59萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待45次,接待人數(shù)共347人。主要包括上級公務(wù)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計20.29萬元,比上年同期減少5.13萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期減少5.03萬元,減少原因:根據(jù)厲行節(jié)約和“三公”經(jīng)費只減不增的精神,我局大力節(jié)約行政經(jīng)費支出。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期持平0萬元。
(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出14.7萬元,比上年同期增加0.98萬元,增加原因:增加全國第三次經(jīng)濟(jì)普查車輛運行維護(hù)費用支出。
(四)公務(wù)接待費支出5.59萬元,比上年同期減少1.08萬元,減少原因:根據(jù)厲行節(jié)約和“三公”經(jīng)費只減不增的精神,我局嚴(yán)格公務(wù)接待工作,大力節(jié)約行政經(jīng)費支出。
第二部分 2014年江門市統(tǒng)計局部門決算表