表7 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
部門: 江門市審計局 | 單位:萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 7.04 | 4.07 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.16 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
江門市審計局2018年部門決算情況說明
三、2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市審計局2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.04萬元,完成預(yù)算6.00萬元的117.29%。其中:因公出國(境)費支出決算為4.07萬元,完成預(yù)算0.00萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.81萬元,完成預(yù)算3.00萬元的93.68%;公務(wù)接待費支出決算為0.16萬元,完成預(yù)算3.00萬元的5.23%。
2018年度“三公”經(jīng)費支出決算 大于預(yù)算數(shù)的主要情況:根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(境)經(jīng)費實行切塊管理,不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過程中,對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費是市直單位,由市財政部門在因公出國(境)經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,在決算時再按照實際使用情況歸口到資金使用單位,由單位負責本部門因公出國(境)經(jīng)費的決算公開。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費4.07萬元,占57.84%;公務(wù)用車購置及運行費支出2.81萬元,占39.93%;公務(wù)接待費支出0.16萬元,占2.23%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出4.07萬元。全年使用財政撥款安排局1個單位出國團組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括:培訓、食宿、公雜費、機票款和簽證等其他雜費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.81萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0.00萬元,2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護支出2.81萬元,2018年局公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于辦理公務(wù)、機要通信、處置突發(fā)事件等公務(wù)活動。
3.公務(wù)接待費支出0.16萬元,主要用于與省審計廳、江門市各市(區(qū))審計局交流等方面的接待。2018年,局機關(guān)共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待3次,接待人數(shù)共27人, 主要包括對省審計廳、江門市各市(區(qū))審計局等審計機關(guān)到我局開展審計工作交流活動的公務(wù)接待。
名詞解釋
“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。