目 錄
第一部分 江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、專款專用支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局主要職能:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī);執(zhí)行全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度,統(tǒng)籌全市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作;指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作;指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò),負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級(jí);制定全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
本部門內(nèi)設(shè)11個(gè)科室,具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。
江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局事業(yè)編制53人,實(shí)有在編51人,雇員8人,離退休15人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
預(yù)算01表:收支總體情況表
預(yù)算02表:收入總體情況表
預(yù)算03表:支出總體情況表(按科目)
預(yù)算04表:財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算05表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
預(yù)算06表:一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算07表:政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算08表:專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算09表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算10表:部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表:行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
預(yù)算12表:政府采購(gòu)預(yù)算表
預(yù)算13表:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算14表:部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年,在江門市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和省社保局的指導(dǎo)下,繼續(xù)堅(jiān)持民生為本、服務(wù)優(yōu)先的兩大工作方針,以服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、管理信息化、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、文化品牌化為抓手,構(gòu)建基金安全、管理高效、服務(wù)滿意的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)體系,為全市400萬(wàn)參保人提供各項(xiàng)便捷的社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù),平穩(wěn)管理年均超200億元社保基金。一是加強(qiáng)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳,全面實(shí)施全民參保登記制度。二是規(guī)范省內(nèi)醫(yī)療保險(xiǎn)異地就醫(yī)經(jīng)辦管理服務(wù),完善異地就醫(yī)直接結(jié)算平臺(tái)建設(shè),加強(qiáng)異地就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算和對(duì)賬工作。三是推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)制度改革。推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)付費(fèi)方式改革,提高醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用效率。推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)城鄉(xiāng)一體化改革和城鄉(xiāng)居民精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧醫(yī)療保障。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。四是加強(qiáng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管,進(jìn)一步完善定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)家庭病床和老年病區(qū)服務(wù)監(jiān)管工作,合理控制醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)。五是完善社保信息管理軟件系統(tǒng)功能,完成醫(yī)療付費(fèi)方式改革項(xiàng)目和醫(yī)療保險(xiǎn)城鄉(xiāng)一體化系統(tǒng)開(kāi)發(fā),并確保社保信息硬件系統(tǒng)正常運(yùn)作,維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全。六是抓好社會(huì)保險(xiǎn)全方位宣傳工作,通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù),豐富社保服務(wù)內(nèi)容,擴(kuò)大惠民服務(wù)普及面。七是強(qiáng)化社保基金稽核職責(zé),通過(guò)信息系統(tǒng)監(jiān)控與現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與藥店的監(jiān)管力度,規(guī)范社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程,強(qiáng)化內(nèi)部控制管理,維護(hù)社保基金安全。八是繼續(xù)推進(jìn)社保業(yè)務(wù)檔案影像化管理,加快對(duì)歷史檔案的清理和轉(zhuǎn)換,建立業(yè)務(wù)前臺(tái)事中掃描工作機(jī)制,逐步開(kāi)放參保人檔案查閱業(yè)務(wù)規(guī)范社保檔案管理工作。九是完善城鄉(xiāng)一體化經(jīng)辦服務(wù)體系,為農(nóng)村居民提供個(gè)性化、家門口的社保服務(wù),解決偏遠(yuǎn)農(nóng)村居民社保服務(wù)難問(wèn)題。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2017年部門收入預(yù)算3298.37萬(wàn)元,比上年增加228.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.43%,增加原因是:2017年增加了在編人員工資福利性支出和社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中:公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入3233.94萬(wàn)元,占98.05%;基金預(yù)算收入36萬(wàn)元,占1.09%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.43萬(wàn)元,占0.86%。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1.支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算3298.37萬(wàn)元,均為本年支出,比上年增加228.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.43%,增加原因是:2017年增加了在編人員工資福利性支出和社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中本年支出3298.37萬(wàn)元,占100%,包括:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出3095.83萬(wàn)元,占93.86%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出89.18萬(wàn)元,占2.70%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出36萬(wàn)元,占1.09%;住房保障(類)支出77.37萬(wàn)元,占2.35%。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3233.94萬(wàn)元。比上年增加163.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.33%,增加原因是:增加了在編人員工資福利性支出和社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1143.09萬(wàn)元。比上年基本支出預(yù)算增加140.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.96%,增加原因是:增加了在編人員工資福利性支出。
項(xiàng)目支出預(yù)算2090.85萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出83.15萬(wàn)元,社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)287萬(wàn)元,社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)142萬(wàn)元,社保信息系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)265.7萬(wàn)元,社保信息系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)290萬(wàn)元,社保征收擴(kuò)面工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,社會(huì)保障稽查經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元,代發(fā)企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼1000萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)貸款財(cái)政貼息1萬(wàn)元。比上年增加130.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.67%,增加原因是:增加了社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)7.12萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元,主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、公務(wù)出行租賃費(fèi)等。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出1.12萬(wàn)元,主要包括日常公務(wù)接待。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)7.12萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少5.35萬(wàn)元,下降42.90%。其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少5.3萬(wàn)元,下降46.90%,減少原因:公務(wù)用車出行租賃費(fèi)調(diào)整至“其他交通費(fèi)用”經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.12萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降4.27%,減少原因:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),嚴(yán)格控制接待開(kāi)支。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算106.19萬(wàn)元(與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2016年減少0.37萬(wàn)元,下降0.35%,減少原因是:日常公用經(jīng)費(fèi)隨編制人數(shù)減少而減少。其中:辦公費(fèi)19.85萬(wàn)元,差旅費(fèi)3萬(wàn)元,福利費(fèi)1.98萬(wàn)元,水費(fèi)3萬(wàn)元,其他交通費(fèi)42.11萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元等。
五、政府采購(gòu)情況。
2017 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額797.23萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算746.23萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日(最新情況),本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備13臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2090.85萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2017年江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算報(bào)表.xls