目 錄
第一部分 江門市社會保險基金管理局概況
一、 部門職能
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市社會保險基金管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市社會保險基金管理局概況
(一)部門職能
江門市社會保險基金管理局是全市社會保險基金管理工作的職能部門。部門職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī);統(tǒng)籌全市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作;指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會保險關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作;指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò),負(fù)責(zé)全市社會保險信息系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級;制定全市社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計劃并組織落實。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
江門市社會保險基金管理局內(nèi)設(shè)11個科室,具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計劃財務(wù)科、社會保險關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇科、醫(yī)療保險待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。
按照部門決算編報要求,納入江門市社會保險基金管理局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,為局本級。本部門沒有下屬單位。
第二部分 江門市社會保險基金管理局2016年部門決算表(詳見附表)
第三部分 江門市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
江門市社會保險基金管理局2016年度總收入4611.24萬元,其中本年收入4375.76萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入4375.63萬元,比2015年決算數(shù)增加567.77萬元,增長14.91%。主要原因:一是在編人員待遇水平提高;二是增加了代發(fā)的職教幼教生活補(bǔ)助。
2.其他收入0.13萬元,比2015年決算數(shù)減少10.15萬元,下降98.74 %。主要原因:一是由于2015年公務(wù)交通補(bǔ)貼在本科目列示,2016年調(diào)整至財政撥款收入中反映;二是基本戶利息收入減少。
(二)年度支出總體情況
江門市社會保險基金管理局2016年度總支出4611.24萬元,其中本年支出4394.5萬元。具體情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)(類)支出3706.64萬元,主要用于社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)、社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)、社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、代發(fā)企業(yè)退休干部職級補(bǔ)貼、幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼等項目,比2015年決算數(shù)增加632.64萬元,增長20.58%,主要原因是增加了代發(fā)的職教幼教生活補(bǔ)助。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出572.16萬元,主要支出項目為在編人員醫(yī)療保險繳費(fèi)和市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助救助經(jīng)費(fèi),比2015年決算數(shù)減少10.98萬元,減少1.88%,主要原因是在編人員醫(yī)療保險繳費(fèi)減少。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出38.58萬元,主要支出項目有社保辦公樓電梯安裝工程,比2015年決算數(shù)增加27.21萬元,增長239.31%,主要原因是按工程進(jìn)度結(jié)算社保辦公樓修繕工程和電梯安裝工程。
4.住房保障(類)支出77.12萬元,主要支出項目有住房公積金和購房補(bǔ)貼,比2015年決算數(shù)增加3.12萬元,增長4.22%,主要原因是年中調(diào)整工資待遇時追加住房公積金和購房補(bǔ)貼預(yù)算指標(biāo)。
二、2016年收入決算情況說明
江門市社會保險基金管理局2016年度收入合計4375.76萬元。
(一)財政撥款收入4375.63萬元,占本年收入合計的99.997%。其中:
社會保障和就業(yè)支出(類)3678.35萬元,占財政撥款收入的84.06%。包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)2809.63萬元,行政事業(yè)單位離退休(款)241.13萬元,其他社會保障和就業(yè)支出(款)627.59萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)572.16萬元,占財政撥款收入的13.08%。包括:醫(yī)療保障(款)72.16萬元,其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)500萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)48萬元,占財政撥款收入的1.10%。均為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)。
住房保障支出(類)77.12萬元,占財政撥款收入的1.76%。均為住房改革支出(款)。
(二)其他收入0.13萬元,占本年收入合計的0.003%。均為社會保障和就業(yè)支出(類)。
三、2016年度支出決算情況說明
江門市社會保險基金管理局2016年度支出合計4394.50萬元。具體如下;
(一)基本支出1141.68萬元,占本年支出合計的25.98%。其中:社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)843.13萬元,主要用于在編人員工資福利支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 149.27萬元,主要用于離退休人員工資福利支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)72.16萬元,主要用于在編人員醫(yī)療保障繳費(fèi);住房保障支出(類)住房改革支出(款)77.12萬元,主要用于在編人員的住房公積金和購房補(bǔ)貼。
(二)項目支出3252.82萬元,占本年支出合計的74.02%。其中:社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)2053.33萬元,主要用于社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)、社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)和代發(fā)企業(yè)退休干部職級補(bǔ)貼;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)91.86萬元,主要用于代支離休干部醫(yī)療保障醫(yī)療費(fèi);社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)569.05萬元,主要用于代發(fā)職教幼教生活補(bǔ)助;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)500萬元,主要用于市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助救助經(jīng)費(fèi);城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)38.58萬元,主要用于社保辦公大樓修繕工程和電梯安裝工程。
四、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
江門市社會保險基金管理局2016年度財政撥款收入合計4375.63萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4327.63萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1370.24萬元,增長46.33%;主要原因是在編人員工資水平提高以及增加住房維修基金(住房改革補(bǔ)貼)預(yù)算收入,增加了代發(fā)的職教幼教生活補(bǔ)助和代發(fā)困難企業(yè)離休干部“兩費(fèi)”補(bǔ)助及原經(jīng)濟(jì)管理部門離退休人員離退休醫(yī)療費(fèi)用;政府性基金預(yù)算財政撥款收入48萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致;主要是2016年辦公大樓電梯安裝工程項目預(yù)算收入。
(二)2016年度財政撥款支出說明
江門市社會保險基金管理局2016年度財政撥款支出合計4394.42萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出4355.85萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1347.29萬元,增長44.78%;主要原因是在在編人員工資水平提高以及增加住房維修基金(住房改革補(bǔ)貼)預(yù)算支出,增加了代發(fā)的職教幼教生活補(bǔ)助和代發(fā)困難企業(yè)離休干部“兩費(fèi)”補(bǔ)助及原經(jīng)濟(jì)管理部門離退休人員離退休醫(yī)療費(fèi)用支出;政府性基金預(yù)算財政撥款支出38.58萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少23.05萬元,下降37.40%;主要原因是2016年辦公大樓電梯安裝工程項目尚未完工,部分預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)2896.39萬元,主要用于在編人員工資福利支出、社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)、社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)和代發(fā)企業(yè)退休干部職級補(bǔ)貼;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)241.13萬元,主要用于離退休人員工資福利支出;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)569.05萬元,主要用于代發(fā)職教幼教生活補(bǔ)助;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)72.16萬元,主要用于在編人員醫(yī)療保障繳費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)500萬元,主要用于市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助救助經(jīng)費(fèi);城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)38.58萬元,主要用于社保辦公大樓修繕工程項目款和辦公大樓電梯安裝工程項目;住房保障支出(類)住房改革支出(款)77.12萬元,主要用于在編人員的住房公積金和購房補(bǔ)貼。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
江門市社會保險基金管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計4355.85萬元,占本年支出合計的99.12%。與2015年相比,增加634.6萬元,增長17.05 %。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市社會保險基金管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)3706.57萬元,占85.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)572.16萬元,占13.14%;住房保障支出(類)77.12萬元,占1.77%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
江門市社會保險基金管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4355.85萬元,具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)2896.39萬元,比2015年增加1520.89萬元,增長110.57%,主要原因是增加了社保信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用及代發(fā)企業(yè)退休干部職級補(bǔ)貼調(diào)整至本項目列支;完成年初預(yù)算的106.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了代發(fā)職教幼教生活補(bǔ)助。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)241.13萬元,比2015年增加126.44萬元,增長110.25%,主要原因是離退休人員工資水平提高;完成年初預(yù)算的201.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整工資待遇時財政調(diào)增工資預(yù)算指標(biāo)。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)569.05萬元,比2015年減少1002.03萬元,下降63.78%,主要原因是代發(fā)企業(yè)退休干部職級補(bǔ)貼調(diào)整至其他項目列支;此項無年初預(yù)算數(shù),主要是財政在年中追加下達(dá)代發(fā)的幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)72.16萬元,比2015年增加4.7萬元,增長6.97%,主要原因是在編人員工資水平提高,醫(yī)療保險費(fèi)相應(yīng)增加;完成年初預(yù)算100.53%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整工資待遇時財政調(diào)增醫(yī)療保險費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)500萬元,與2015年支出持平,此項無年初預(yù)算,主要是財政在年中追加下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)77.12萬元,比2015年增加3.12萬元,增長4.22%,主要原因是在編人員工資水平提高,住房公積金和購房補(bǔ)貼相應(yīng)增加;完成年初預(yù)算的100.61%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整工資待遇時追加住房公積金和購房補(bǔ)貼預(yù)算指標(biāo)。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
江門市社會保險基金管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1141.61萬元,其中:
(一)工資福利支出659.36萬元,占基本支出的57.76%。主要包括基本工資142.62萬元、津貼補(bǔ)貼404.41萬元、獎金 14.71萬元、社會保障繳費(fèi)82.34萬元、其他工資福利支出15.28萬元。
(二)商品和服務(wù)支出105.69萬元,占基本支出的9.26%。主要包括辦公費(fèi)16.95萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)1.3萬元、差旅費(fèi)7萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元、工會經(jīng)費(fèi)12萬元、福利費(fèi)2.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬元、其他交通費(fèi)用42.2萬元、其他商品和服務(wù)支出16.88萬元。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助376.56萬元,占基本支出的32.98%。主要包括離休費(fèi)12.19萬元、退休費(fèi)114.15萬元、獎勵金43.9萬元、住房公積金66.67萬元、購房補(bǔ)貼10.45萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出129.19萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
江門市社會保險基金管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為8.56萬元,完成預(yù)算12.47萬元的68.64%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.40 萬元,完成預(yù)算11.30萬元的64.49%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.17萬元,完成預(yù)算1.17萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少12.65萬元,下降59.64 %。其中:無因公出國(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少12.64萬元,下降63.07 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2015年持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,根據(jù)實際需要嚴(yán)格控制成本支出,從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.40萬元,占86.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬元,占13.65%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排本局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.40萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.40萬元,2016年本局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛,用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待費(fèi)用支出。2016年局機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待6次,接待共86人次。主要包括省社保局及其他地市兄弟單位社保業(yè)務(wù)的調(diào)研交流。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.69萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加45.81萬元,增長76.5%。主要原因是:增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用支出。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額512.58萬元,其中:政府采購貨物支出65.46萬元、政府采購工程支出11.76萬元、政府采購服務(wù)支出435.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額135.10萬元,占政府采購支出總額的26.36%,其中:授予小微企業(yè)合同金額110.34萬元,占政府采購支出總額的21.53%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);單位價值50萬元以上通用設(shè)備13臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,本部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目14個,共涉及資金3252.82萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對“工傷、生育保險住院上門探訪服務(wù)”、“社保業(yè)務(wù)檔案影像化管理購買服務(wù)”、“聘請醫(yī)療專家組服務(wù)”、“醫(yī)療保險現(xiàn)狀和總額控制復(fù)合付費(fèi)方式的探索”、“分析工傷、生育保險基金分析及生育保險新政對基金的影響”、“定點(diǎn)機(jī)構(gòu)定點(diǎn)服務(wù)和管理培訓(xùn)”等6個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出35萬元。從評價情況來看,6項目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款):反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。
十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出戶。
十六、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款):反映財政用于就業(yè)方面的補(bǔ)助支出。
十七、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款):反映計劃生育方面的支出。
二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
二十一、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款):反映用于農(nóng)村(包括國有農(nóng)場、國有林場)扶貧開發(fā)等方面的支出。
二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。