2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市交通運輸局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為151.70萬元,完成預算193.20萬元的78.52 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,預算為0元;公務用車購置及運行維護費支出決算為149.66元,完成預算174.80萬元的85.62 %;公務接待費支出決算為2.04萬元,完成預算18.40萬元的15.81 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因:我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,并貫徹中央和省的公務用車制度改革精神深化公務用車改革,通過嚴控“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少119.16萬元,下降43.99%。其中:因公出國(境)費支出決算減少1.61萬元,下降100 %;公務用車購置及運行維護費支出決算減少112.88萬元,下降43.00%;公務接待費支出決算減少4.67萬元,下降69.60 %。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無出國(境)業(yè)務事項。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年無新增購置公務用車,以及貫徹中央和省的公務用車制度改革精神深化公務用車改革。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出149.66萬元,占98.66 %;公務接待費支出2.04萬元,占1.34%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元。全年使用財政撥款安排局機關出國團組0個、安排參加省市部門組織出國境累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出149.66萬元,其中:公務用車購置支出為0元。
公務用車運行及維護支出149.66萬元,2016年局機關及下屬5個單位公務用車保有量為51輛,主要用于一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運行維護費用。運行維護費,包括交通基礎設施建設管理、交通運輸安全生產(chǎn)、應急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、公路養(yǎng)護管理等任務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
3.公務接待費支出2.04萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關及下屬5個單位發(fā)生國內接待29次,接待人數(shù)共569人。主要包括交通基礎設施建設項目洽談、考察調研及交通運輸管理工作與相關單位業(yè)務合作交流等公務活動接待的支出。