第一部分 2015年江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府等機(jī)關(guān)行政事務(wù)和管理市委市政府機(jī)關(guān)大院行政后勤事務(wù)的市委、市政府直屬事業(yè)單位,副處級。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和規(guī)定,制定市級機(jī)關(guān)后勤管理工作規(guī)劃和有關(guān)制度并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi),管理市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)(含市依法治市辦)和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的離退休原市領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)保障服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)管理部分市直機(jī)關(guān)單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開支的審核報(bào)批及財(cái)務(wù)結(jié)算等工作,制定財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
5.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府舉行的重大活動和召開的重要會議經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo),市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)、市政府辦公室辦公用品和辦公設(shè)備的采購、住房公積金的繳納,以及辦公用房、辦公設(shè)備的維護(hù)管理。
7.負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院的后勤服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生、綠化、辦公用房調(diào)配和各單位用電管理、公共線路維護(hù),負(fù)責(zé)本級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作。
8.負(fù)責(zé)外地調(diào)入(含交流任職、提拔任命)四套班子廳職領(lǐng)導(dǎo)、上級安排到江門市黨政班子掛職廳級干部周轉(zhuǎn)房的籌集、調(diào)配和管理。
9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、公共消防管理工作,協(xié)調(diào)處理大院內(nèi)的突發(fā)公共事件等工作。
10.負(fù)責(zé)管理醫(yī)療室、機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑹形姓笮煤碗娨曤娫挄h室。
11.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作,協(xié)助做好市人大機(jī)關(guān)車輛的調(diào)配工作。
12.承辦市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)以及市委辦公室、市人大常委會辦公室和市政府辦公室提出的其他有關(guān)事項(xiàng)。
根據(jù)職責(zé),市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)科(市機(jī)關(guān)大院財(cái)務(wù)結(jié)算中心)、物業(yè)管理科、保衛(wèi)科、車輛管理科、辦公設(shè)備管理科、生活服務(wù)科。
納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬的一個(gè)事業(yè)單位江門市委市政府車隊(duì)。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局及江門市委市政府車隊(duì)共有編制86人,實(shí)有人數(shù)168人(含離退休32人,雇員3人,合同工55人)。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
進(jìn)一步加強(qiáng)大院的節(jié)能降耗,做好應(yīng)急電源的配置、大院供電設(shè)備的更新及日常維護(hù);大院的綠化美化、大院安防系統(tǒng)的升級及全市性大型會議的后勤保障等工作;不斷完善跟進(jìn)機(jī)關(guān)大院規(guī)劃和建設(shè),進(jìn)一步完善政務(wù)辦公環(huán)境;繼續(xù)做好財(cái)務(wù)管理、飯?zhí)梅?wù)等工作,不斷提高服務(wù)水平。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算3309.75萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入2808.46萬元,占84.86%;基金預(yù)算收入245萬元,占7.4%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余256.29萬元,占7.74%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算3309.75萬元,其中本年支出3309.75萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出2549.15萬元,占77.02%;社會保障和就業(yè)(類)支出213.93萬元,占6.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出107.61萬元,占3.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出355萬元,占10.73%;住房保障(類)支出84.06萬元,占2.54%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3053.46萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1180.16萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算1873.30萬元,主要支出項(xiàng)目有:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1628.30萬元,主要用于機(jī)關(guān)大院后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、規(guī)劃建設(shè)、物業(yè)管理、衛(wèi)生、綠化等方面的開支。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出245萬元,主要用于辦公樓的修繕及供電線路的更新、應(yīng)急電源的配置。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年江門市江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)453.30萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出為零。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出430.50萬元,主要包括單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出22.80萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 453.30 萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少90.70萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零,比上年預(yù)算數(shù)減少3.50萬元,減少原因:根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位,由市財(cái)政部門在因公出國(境)經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,不列入本部門年初預(yù)算反映。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為零,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算430.50萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少72萬元,減少原因是按工作安排,在第四季度進(jìn)行車,所以支出較上年減少。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算22.80萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少 15.20 萬元,減少原因是我局實(shí)行厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。