目 錄
第一部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、預(yù)算總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
六、支出總體情況表
七、基本支出(工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助)
八、基本支出(社會(huì)保障)
九、基本支出(商品和服務(wù))
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、政府性資金預(yù)算收支情況表
十二、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
十四、專款專用支出預(yù)算表
十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表
十六、政府采購(gòu)預(yù)算表
十七、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表
二十五、一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是主管市屬國(guó)有企業(yè)及其資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)集體資產(chǎn)及其他公有資產(chǎn)管理的職能部門。主要職能:
(一)根據(jù)市人民政府授權(quán),依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。
(二)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配方案并組織實(shí)施。
(三)指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組,推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu),推動(dòng)市屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
(四)通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員(包括所派出的企業(yè)董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)管理層、財(cái)務(wù)總監(jiān)和黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員;以及企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)下管一級(jí))進(jìn)行任免、考核,并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲,建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制,完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度,指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)做好黨組織建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)等。
(五)按照有關(guān)規(guī)定,向所監(jiān)管企業(yè)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì),負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。
(六)負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益,參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和方法,按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。
(七)按照出資人職責(zé),負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。
(八)負(fù)責(zé)起草市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)定,指導(dǎo)各市、區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理工作,指導(dǎo)集體及其它公有企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。
(九)承辦市人民政府和省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括委本級(jí)預(yù)算,以及納入部門預(yù)算編制下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:市市直行事資產(chǎn)管理中心。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)設(shè) 6個(gè)科室,分別是:辦公室、組織人事科、企業(yè)管理科、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理科、規(guī)劃發(fā)展科及審計(jì)監(jiān)督科。
江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)編制28人,實(shí)有37人(含雇員3人),離退休7人。下屬事業(yè)單位(市市直行事資產(chǎn)管理中心)編制5人,實(shí)有5人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
預(yù)算01表:收支總體情況表
預(yù)算02表:預(yù)算總表之二
預(yù)算03表:收入總體情況表
預(yù)算04表:支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
預(yù)算05表:支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
預(yù)算06表:支出總體情況表
預(yù)算07表:基本支出(工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助)
預(yù)算08表:基本支出(社會(huì)保障)
預(yù)算09表:基本支出(商品和服務(wù))
預(yù)算10表:部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表:政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算12表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
預(yù)算13表:公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
預(yù)算14表:專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算15表:行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表
預(yù)算16表:政府采購(gòu)預(yù)算表
預(yù)算17表:人員基本情況表
預(yù)算18表:公用基本情況表
預(yù)算19表:高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
預(yù)算20表:公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
預(yù)算21表:公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
預(yù)算22表:公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
預(yù)算23表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算24表:財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算25表:一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算26表:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算27表:部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
報(bào)表下載見(jiàn)后
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
深化國(guó)資整合重組,推動(dòng)我市國(guó)有企業(yè)提質(zhì)增效。積極創(chuàng)新投融資,提升我市國(guó)資資本運(yùn)作能力。以重點(diǎn)項(xiàng)目為抓手,深化我市國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展。深化體制機(jī)制改革,強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作。建立對(duì)接長(zhǎng)效機(jī)制,引資引智助推我市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。堅(jiān)持按照上級(jí)要求,強(qiáng)化我市國(guó)有企業(yè)黨建工作。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算1797.51萬(wàn)元,比上年增加509.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.54%。增加原因是:一是2016年度市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的調(diào)整,2016年部門項(xiàng)目支出預(yù)算新增“國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)”225萬(wàn)元;二是根據(jù)財(cái)政資金管理和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的相關(guān)文件要求,增加“省企央企對(duì)接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”、“國(guó)企改革發(fā)展經(jīng)費(fèi)”和“企業(yè)資產(chǎn)重組、招商引資及國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)評(píng)、國(guó)資監(jiān)管等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”三個(gè)項(xiàng)目共115萬(wàn)元;三是增加大型修繕費(fèi)83萬(wàn)元;四是2016年根據(jù)職能需求分批對(duì)市屬國(guó)資系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)和骨干進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn),以適應(yīng)新的國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展任務(wù)需求,增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出40萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算收入1347.51萬(wàn)元,占74.97%;基金預(yù)算收入70萬(wàn)元,占3.89%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余380萬(wàn)元,占21.14%。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1.支出預(yù)算總體說(shuō)明
2016年部門支出預(yù)算1797.51萬(wàn)元,其中本年支出1461.51萬(wàn)元,占81.64%,比上年增加658.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.7%,增加原因是:一是2016年度市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的調(diào)整,2016年部門項(xiàng)目支出預(yù)算新增“國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)”225萬(wàn)元;二是較上年減少結(jié)轉(zhuǎn)下年支出155萬(wàn)元;三是根據(jù)財(cái)政資金管理和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的相關(guān)文件要求,增加“省企央企對(duì)接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”、“國(guó)企改革發(fā)展經(jīng)費(fèi)”和“企業(yè)資產(chǎn)重組、招商引資及國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)評(píng)、國(guó)資監(jiān)管等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”三個(gè)項(xiàng)目共115萬(wàn)元;四是增加大型修繕費(fèi)83萬(wàn)元;五是2016年根據(jù)職能需求分批對(duì)市屬國(guó)資系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)和骨干進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn),以適應(yīng)新的國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展任務(wù)需求,增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出40萬(wàn)元;結(jié)轉(zhuǎn)下年330萬(wàn)元,占支出預(yù)算18.36%。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1417.51萬(wàn)元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)836.81萬(wàn)元。比上年增長(zhǎng)201.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.77%,增加原因是工作人員變動(dòng)及正常晉升津補(bǔ)貼調(diào)整工資。
項(xiàng)目支出預(yù)算580.7萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有:大型修繕費(fèi)83萬(wàn)元,檔案整理費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元,國(guó)資整合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元,省企央企對(duì)接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)11.5萬(wàn)元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出預(yù)算55萬(wàn)元,國(guó)有企業(yè)基層黨組活支動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出40萬(wàn)元,曾在機(jī)關(guān)工作的市直企業(yè)退休干部及處級(jí)以上企業(yè)退休干部困難幫扶金2萬(wàn)元,國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)225萬(wàn)元,企業(yè)資產(chǎn)重組、招商引資及國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)評(píng)、國(guó)資監(jiān)管等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元,國(guó)企改革發(fā)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)412.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)245.45%,增加原因:一是2016年度市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的調(diào)整,2016年部門項(xiàng)目支出預(yù)算新增“國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)”225萬(wàn)元;二是根據(jù)財(cái)政資金管理和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的相關(guān)文件要求,增加“省企央企對(duì)接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”、“國(guó)企改革發(fā)展經(jīng)費(fèi)”和“企業(yè)資產(chǎn)重組、招商引資及國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)評(píng)、國(guó)資監(jiān)管等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”三個(gè)項(xiàng)目共115萬(wàn)元;三是增加大型修繕費(fèi)83萬(wàn)元;四是2016年根據(jù)職能需求分批對(duì)市屬國(guó)資系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)和骨干進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn),以適應(yīng)新的國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展任務(wù)需求,增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出40萬(wàn)元;五是調(diào)整部分項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2016年江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)8.08萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7.2萬(wàn)元,主要包括汽車燃料費(fèi)、汽車維修費(fèi)、汽車保險(xiǎn)費(fèi)、汽車養(yǎng)路費(fèi)、汽車配件費(fèi)、租車費(fèi)。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)8.08萬(wàn)元,比2015年減少7.75萬(wàn)元,降幅為45.96%。其中:市直行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.0萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與2015年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7.2萬(wàn)元,比2015年減少7.8萬(wàn)元,降幅52%,減少原因:由于公車改革致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.88萬(wàn)元,比2015年增加0.05萬(wàn)元,升幅6.02%,增加原因:根據(jù)財(cái)政部門的文件要求自提公務(wù)接待費(fèi)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算80.88萬(wàn)元,比 2015年增加35.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)77.29%。原因是:一是增加工作人員;二是增加辦公經(jīng)費(fèi)。其中:辦公費(fèi)13.4萬(wàn)元,郵電費(fèi)1萬(wàn)元,差旅費(fèi)7.9萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元,福利費(fèi)1.38萬(wàn)元,日常維修費(fèi)0.9萬(wàn)元,辦公用房水電費(fèi)3.6萬(wàn)元,,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元等。
五、政府采購(gòu)情況。
2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額325.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算41.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算200.7萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年2月23日,本部門共有車輛 輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值200萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值200萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2016年本部門無(wú)設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。