關(guān)于江門市2013年財(cái)政決算草案報(bào)告
——在江門市第十四屆人大常委會第二十次會議上
江門市財(cái)政局局長 湯惠紅
主任、各位副主任,秘書長,各位委員:
江門市十四屆人民代表大會第四次會議審查批準(zhǔn)了《江門市2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案的報(bào)告》。現(xiàn)在,江門市2013年財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會的工作安排,受市政府委托,我向市人大常委會報(bào)告江門市2013年財(cái)政決算草案,請予審查。
2013年,我市各級政府和財(cái)政部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會精神,按照市委、市政府決策部署和市十四屆人大三次會議審議通過的年度預(yù)算,圍繞《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020年)》和我市“十二五”規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo),堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái),努力克服經(jīng)濟(jì)增長放緩及結(jié)構(gòu)性減稅對財(cái)稅收入的影響等困難,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,改善民生,穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。在各級共同努力下,圓滿完成了市第十四屆人大三次會議批準(zhǔn)的江門市本級2013年預(yù)算,全市財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。
一、2013年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況
根據(jù)全市各級財(cái)政決算匯總反映,2013年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成1,580,325萬元,為各級人大通過預(yù)算匯總數(shù)1,493,011萬元的105.85%,超收87,314萬元;為代編預(yù)算1,498,875萬元的105.43%,超收81,450萬元;比2012年收入完成數(shù)1,350,341萬元增收229,984萬元,增長17.03%。2013年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入加上稅收返還款和上級補(bǔ)助、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金和地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入等,全市財(cái)政公共預(yù)算總收入為2,413,946萬元。
2013年全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成2,126,085萬元,為各級人大通過預(yù)算匯總數(shù)1,784,443萬元的119.15%;為代編預(yù)算1,806,421萬元的117.7%;比2012年支出完成數(shù)1,881,150萬元增支244,935萬元,增長13.02%。2013年地方公共財(cái)政預(yù)算支出加上上解支出、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債券還本支出等,全市財(cái)政公共預(yù)算總支出為2,276,762萬元。
全市地方財(cái)政公共預(yù)算總收入與總支出相抵結(jié)余為137,184萬元,同比下降16.79%。其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為130,146萬元,凈結(jié)余7,038萬元。
二、2013年市本級地方公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況
根據(jù)市本級財(cái)政決算反映,2013年市本級地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成317,155萬元,為市人大通過預(yù)算298,651萬元的106.2%,超收18,504萬元。相應(yīng)的超收支出項(xiàng)目安排已按規(guī)定向市人大常委會報(bào)告。同時(shí),在年度預(yù)算執(zhí)行中,省下達(dá)我市地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金12,471萬元,相應(yīng)調(diào)整2013年市本級公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃,并已按規(guī)定報(bào)請市人大常委會審批。市本級地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成389,346萬元,為市人大通過預(yù)算307,776萬元的126.5%,為調(diào)整后預(yù)算319,200萬元的121.98%。市本級地方公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況具體如下:
(一) 地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況。
2013年市本級地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成317,155萬元,為市人大通過預(yù)算298,651萬元的106.2%,超收18,504萬元,比2012年收入完成數(shù)271,504萬元增收45,651萬元,增長16.81%。2013年各收入項(xiàng)目完成情況是:
1.稅收收入完成249,332萬元,為預(yù)算數(shù)237,883萬元的104.81%,比2012年增收30,660萬元,增長14.02%。
2.國有資本經(jīng)營收入完成1,500萬元,為預(yù)算數(shù)1,500萬元的100%,與2012年持平。
3.罰沒收入完成24,266萬元,為預(yù)算數(shù)25,171萬元的96.4%,比2012年增收2,185萬元,增長9.9%。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成25,463萬元,為預(yù)算數(shù)19,440萬元的130.98%,比2012年增收10,389萬元,增長68.92%。
5.專項(xiàng)收入完成14,627萬元,為預(yù)算數(shù)12,957萬元的112.89%,比2012年增收2,104萬元,增長16.8%。其中:教育費(fèi)附加收入9,916萬元;排污費(fèi)收入2,756萬元;水資源費(fèi)收入1,202萬元;礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入274萬元;廣告收入479萬元。
6.其他收入(含國有資源、資產(chǎn)有償使用收入)完成1,967萬元,為預(yù)算數(shù)1,700萬元的115.71%,比2012年增收313萬元,增長18.92%。
2013年市本級地方財(cái)政公共預(yù)算收入加上上級稅收返還款、上級補(bǔ)助、下級上解、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金和地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入等,市本級財(cái)政總收入為515,744萬元。
(二)地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況。
2013年市本級地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成389,346萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)319,200萬元的121.98%,主要是上級補(bǔ)助支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和超收收入安排支出增加,比2012年支出數(shù)332,134萬元增支57,212萬元,增長17.23%。上述反映的2013年市本級地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成數(shù)比在1月22日向市十四屆人民代表大會第四次會議報(bào)告的2013年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)增加3,651萬元,主要是1月份的時(shí)候財(cái)政支出仍處于匯編決算調(diào)整期,部分支出科目需要進(jìn)行調(diào)整。2013年市本級公共財(cái)政預(yù)算支出389,346萬元(含上級一次性及專款補(bǔ)助支出),按各類級科目支出決算完成情況為(具體款級科目支出情況詳見附件五):
1.一般公共服務(wù)支出完成58,112萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的121.26%。
2.國防支出完成5,642萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的175.93%。
3.公共安全支出完成58,082萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.32%。
4.教育支出完成44,761萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的130.96%。
5.科學(xué)技術(shù)支出完成21,002萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的163.53%。
6.文化體育與傳媒支出完成5,671萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的111.02%。
7.社會保障和就業(yè)支出完成36,322萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.03%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生支出完成21,159萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的111.11%。
9.節(jié)能環(huán)保支出完成8,935萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的217.29%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成20,440萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的113.52%。
11.農(nóng)林水事務(wù)支出完成18,048萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的152.12%。
12.交通運(yùn)輸支出完成52,606萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的151.62%。
13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成4,427萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的155.5%。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成3,313萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的189.75%。
15.金融監(jiān)管等事務(wù)支出完成263萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.88%。
16.國土資源氣象等事務(wù)支出完成2,356萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的120.2%。
17.住房保障支出完成18,201萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的144.79%。
18.糧油物資儲備事務(wù)支出完成2,474萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.49%。
19. 國債還本付息支出完成709萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
20.其他支出完成6,823萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的37.24%。
2013年市本級地方公共財(cái)政預(yù)算支出加上各項(xiàng)上解支出以及補(bǔ)助下級支出、債券轉(zhuǎn)貸支出、債券還本支出以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等,市本級財(cái)政總支出為485,940萬元。
市本級財(cái)政總收入與總支出相抵結(jié)余為29,804萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為27,804萬元,同比下降15%,凈結(jié)余2,000萬元。年初向市人大報(bào)告2014年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃時(shí),已將凈結(jié)余2,000萬元列入2014年財(cái)力安排。
(三)地方公共財(cái)政預(yù)算收支決算有關(guān)情況的說明。
1.關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況。各項(xiàng)重點(diǎn)支出,特別是社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、住房保障支出和節(jié)能環(huán)保等民生支出得到較好保障,支出增長較快,增幅分別達(dá)到17.35%、18.78%、23.74%、39%、91.29%和113.76%,均高于公共財(cái)政預(yù)算支出的增長。
2.關(guān)于公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)決算執(zhí)行變化情況。2013年公共財(cái)政預(yù)算支出決算完成389,346萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)319,200萬元的121.98%,公共財(cái)政預(yù)算支出超出調(diào)整預(yù)算數(shù)主要有三方面原因:一是上級補(bǔ)助增支。2013年上級專項(xiàng)及一次性專款補(bǔ)助資金為55,020萬元。由于該部分一次性專款補(bǔ)助是在年度執(zhí)行過程中,上級追加下達(dá)給我市本級的一次性補(bǔ)助,沒有列入年度預(yù)算安排。因此,對部分科目的執(zhí)行產(chǎn)生了較大影響。如列支交通運(yùn)輸重點(diǎn)項(xiàng)目和成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼等上級補(bǔ)助資金約18,670萬元,使交通運(yùn)輸支出完成調(diào)整預(yù)算的151.62%。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出增支,如列支上年結(jié)轉(zhuǎn)高新區(qū)稅收留成6,900萬元,使科學(xué)技術(shù)支出完成調(diào)整預(yù)算的139.67%。三是超收安排支出增支,如超收安排中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助3,854萬元和償債準(zhǔn)備金3,500萬元。
3.關(guān)于“其他支出”科目未能完成年度預(yù)算的情況。2013年“其他支出”科目完成年度預(yù)算的37.24%。主要:一是年初未能劃分到具體功能科目的支出項(xiàng)目,主要包含重大事項(xiàng)和改革調(diào)節(jié)金、待核撥經(jīng)費(fèi)、預(yù)留空編人員經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位年資工資(含公務(wù)員按年限享受上一級職級生活待遇)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)考核獎等支出,在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際情況,通過科目調(diào)整轉(zhuǎn)列到一般公共服務(wù)、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水事務(wù)等相關(guān)科目。二是有部分預(yù)留項(xiàng)目根據(jù)改革或政策執(zhí)行的實(shí)際情況未能在當(dāng)年全部列支,如政府雇員制改革、事業(yè)單位分類改革預(yù)留增支改革等預(yù)留資金。
4.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出的情況。2013年市本級財(cái)政撥款行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出7,688萬元,比上年減少374萬元,下降4.64%。具體包括因公出國(境)支出652萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出5,545萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出1,491萬元。
5.關(guān)于公共財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)的情況。2013年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27,804萬元,比上年減少4,907萬元,下降15%。形成結(jié)轉(zhuǎn)支出主要是:一是由于部分上級補(bǔ)助資金下達(dá)到我市的時(shí)間較晚,有部分于12月份甚至跨年才下達(dá),造成資金要跨年撥付。同時(shí),上級補(bǔ)助專款資金規(guī)定專門用途,存在項(xiàng)目已完成但資金有結(jié)余的情況,由于上級沒有規(guī)定對結(jié)余資金的使用管理辦法,形成多年沉積。該項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)共7,329萬元。二是部分行政事業(yè)性收費(fèi)收入和專項(xiàng)收入需專款專用,結(jié)合2013年收入完成情況以及項(xiàng)目支出進(jìn)度,共8,072萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。三是部分執(zhí)罰單位超收安排的支出,需結(jié)轉(zhuǎn)2014年支出,因此有312萬元需辦理結(jié)轉(zhuǎn),跨年撥付。四是根據(jù)政策性要求預(yù)留的經(jīng)常性支出,如政府雇員改革、事業(yè)單位績效工資改革、事業(yè)單位分類改革預(yù)留增支等根據(jù)當(dāng)年政策的執(zhí)行情況撥付后結(jié)余部分,以及預(yù)留的廳級、離休干部醫(yī)療費(fèi)(含軍休所、武警、邊防、監(jiān)獄補(bǔ)助),共有2,417萬元需要結(jié)轉(zhuǎn)2014年支出。五是根據(jù)上級有關(guān)上解事項(xiàng)和部分上級補(bǔ)助資金使用情況,預(yù)留上解上級資金1,717萬元結(jié)轉(zhuǎn)2014年使用。六是年初預(yù)算安排的專項(xiàng)性支出以及財(cái)政預(yù)留的償還債務(wù)資金,由于各種原因,資金未能在當(dāng)年完成支出,共7,957萬元需要辦理結(jié)轉(zhuǎn)支出。
三、2013年市本級政府性基金預(yù)算收支決算情況
2013年市本級政府性基金收入完成390,471萬元,為預(yù)算數(shù)372,610萬元的104.79 %,政府性基金支出完成385,632萬元,為預(yù)算數(shù)372,610萬元的103.49%。基金收支具體完成情況如下:
(一)基金收入完成情況。
2013年市本級政府性基金收入完成390,471萬元,為預(yù)算數(shù)372,610萬元的104.79%,超收17,861萬元,比2012年完成數(shù)208,918萬元增收181,553萬元,增長86.9%。主要收入項(xiàng)目完成情況是:
1.國有土地使用權(quán)出讓收入完成305,339萬元,為預(yù)算數(shù)309,601萬元的98.62%,比2012年增收147,480萬元,增長93.43%。
2.國有土地收益基金收入完成25,000萬元,為預(yù)算數(shù)25,000萬元的100%,比2012年增收11,486萬元,增長84.99%。
3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成1,623萬元,為預(yù)算數(shù)2,278萬元的71.25%,比2012年減收520萬元,下降24.27%。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成36,582萬元,為預(yù)算數(shù)18,239萬元的200.57%,比2012年增收17,016萬元,增長86.97%。
5.城市公用事業(yè)附加收入完成3,663萬元,為預(yù)算數(shù)3,305萬元的110.83%,比2012年增收609萬元,增長19.94%。
6.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入完成823萬元,為預(yù)算數(shù)700萬元的117.57%,比2012年增收30萬元,增長3.78%。
7.地方水利建設(shè)基金收入完成1,196萬元,為預(yù)算數(shù)600萬元的199.33%,比2012年增收452萬元,增長60.75%。
8.育林基金收入完成297萬元,為預(yù)算數(shù)297萬元的100%,比2012年增收97萬元,增長48.5%。
9.森林植被恢復(fù)費(fèi)收入完成64萬元。該項(xiàng)收入是在年度預(yù)算執(zhí)行過程中增收的一次性收入。
10.散裝水泥專項(xiàng)資金收入完成8萬元,為預(yù)算數(shù)12萬元的66.67%,比2012年減收3萬元,下降27.27%。
11.新型墻體材料專項(xiàng)基金收入完成15萬元,為預(yù)算數(shù)15萬元的100%,比2012年增收2萬元,增長15.38%。。
12.彩票公益金收入完成3,327萬元,為預(yù)算數(shù)2,733萬元的121.73%,比2012年增收273萬元,增長8.94%。
13.政府住房基金收入完成4,817萬元,為預(yù)算數(shù)3,675萬元的131.07%,比2012年增收3,291萬元,增長215.66%。
14.殘疾人就業(yè)保障金收入完成2,959萬元,為預(yù)算數(shù)1,800萬元的164.39%,比2012年增收856萬元,增長40.7%。
15.地方教育附加收入完成4,389萬元,為預(yù)算數(shù)4,000萬元的109.73%,比2012年增收436萬元,增長11.03%。
16.港口建設(shè)費(fèi)收入完成364萬元,為預(yù)算數(shù)350萬元的104%,比2012年減收17萬元,下降4.46%。
17.無線電頻率占用費(fèi)收入完成5萬元,為預(yù)算數(shù)5萬元的100.00%,比2012年增收1萬元,增長25%。
(二)基金支出完成情況。
2013年市本級政府性基金支出完成385,632萬元,為預(yù)算數(shù)372,610萬元的103.49%,比2012年完成數(shù)199,161萬元增加186,471萬元,增長93.63%。主要支出項(xiàng)目完成情況:
1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成302,707萬元,為預(yù)算數(shù)309,601萬元的97.77%。
2.國有土地收益基金支出完成25,000萬元,為預(yù)算數(shù)25,000萬元的100%。
3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出完成1,077萬元,為預(yù)算數(shù)2,278萬元的47.28%。主要是從該基金中安排補(bǔ)助各市(區(qū))項(xiàng)目較多,相應(yīng)反映各市(區(qū))基金支出,不在市本級基金中列支。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出完成33,870萬元,為預(yù)算數(shù)18,239萬元的185.7%。
5.城市公用事業(yè)附加安排的支出完成3,268萬元,為預(yù)算數(shù)3,305萬元的98.88%。
6.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出完成374萬元,為預(yù)算數(shù)700萬元的53.43%。主要是由于“營改增”政策實(shí)施后,根據(jù)該項(xiàng)收入的收入進(jìn)度和《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)征收有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(財(cái)綜〔2012〕96號)的有關(guān)精神,預(yù)計(jì)該項(xiàng)收入將會短收。因此,將部分年初預(yù)算安排的項(xiàng)目調(diào)整到公共財(cái)政預(yù)算中安排。
7.地方水利建設(shè)基金支出完成450萬元,為預(yù)算數(shù)600萬元的75%。主要是從該基金中安排的部分支出項(xiàng)目為補(bǔ)助各市(區(qū))項(xiàng)目,相應(yīng)反映各市(區(qū))基金支出,不在市本級基金中列支。
8.育林基金支出完成297萬元,為預(yù)算數(shù)297萬元的100%。
9.森林植被恢復(fù)費(fèi)支出完成496萬元,主要是上級補(bǔ)助安排的支出和劃撥新會區(qū)上繳的一次性支出。
10.散裝水泥專項(xiàng)資金支出完成12萬元,為預(yù)算數(shù)12萬元的100%。
11.新型墻體材料專項(xiàng)基金支出完成15萬元,為預(yù)算數(shù)15萬元的100%。
12.彩票公益金安排的支出完成3,359萬元,為預(yù)算數(shù)2,733萬元的122.91%。
13.政府住房基金支出完成5,362萬元,為預(yù)算數(shù)3,675萬元的145.9%。
14.殘疾人就業(yè)保障金支出完成1,700萬元,為預(yù)算數(shù)1,800萬元的94.44%,主要是從該基金中安排的部分支出項(xiàng)目為補(bǔ)助各市(區(qū))項(xiàng)目,相應(yīng)反映各市(區(qū))基金支出,不在市本級基金中列支。
15.地方教育附加安排的支出完成6,094萬元,為預(yù)算數(shù)4,000萬元的152.35%。
16.港口建設(shè)費(fèi)安排的支出完成721萬元,為預(yù)算數(shù)350萬元的206%,主要是列支上級補(bǔ)助省級港口建設(shè)費(fèi)350萬元。
17.無線電頻率占用費(fèi)支出完成564萬元,為預(yù)算數(shù)5萬元的11,280%,主要是上級補(bǔ)助安排支出。
18.大中型水庫移民后期扶持基金支出完成266萬元,主要是上級補(bǔ)助安排支出。
2013年市本級政府性基金預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年收入等,市本級政府性基金總收入為402,846萬元。當(dāng)年基金預(yù)算支出加上補(bǔ)助下級支出等,市本級財(cái)政總支出為393,214萬元。政府性基金總收入與總支出相抵后,當(dāng)年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)9,632萬元,按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入下年專款專用。
四、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)和存在的問題
2013年,我市地方財(cái)政收支運(yùn)行總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升、質(zhì)量較好、保障有力”的特點(diǎn)。
(一)公共財(cái)政預(yù)算收入增長穩(wěn)中有升。2013年以來,全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入保持平穩(wěn)較快增長。大項(xiàng)目拉動作用明顯,大型支柱企業(yè)效益回升,核心園區(qū)大企業(yè)增收效益逐步顯現(xiàn),有效拉動財(cái)政總體增收。全市財(cái)政收入增長17.03%,比全省平均水平(13.6%)高出3.43個百分點(diǎn),增幅在全省21個地級市中排名第9位,在珠三角9市中排名第3位。市本級和各市(區(qū))收入增幅都達(dá)到雙位數(shù),其中新會區(qū)(19.97%)、恩平市(19.51%)和鶴山市(18.36%)高于全市平均增幅。
(二)財(cái)政收入質(zhì)量較好。全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入中,稅收收入占比為76.9%,非稅收入占比為23.1%,結(jié)構(gòu)仍較合理。我市稅收收入占比在全省21個地級市中排名第 5 位,收入質(zhì)量位于全省前列。稅收收入增長15.16%。從全市范圍看,市區(qū)收入質(zhì)量優(yōu)于下轄四市,稅收占比達(dá)到78.63%,高于全市平均水平1.73個百分點(diǎn)。
(三)重點(diǎn)支出保障到位。全市各級加大民生投入力度,財(cái)政民生投入98億元,增長18.2%。其中,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等民生支出科目增長較快,分別為13.81%、14.42%、14.59%、16.79%、18.75%、97.75%,均高于公共財(cái)政支出增長水平。同時(shí),按照省、市政府關(guān)于為人民群眾辦好民生實(shí)事的部署,全市各級財(cái)政投入50.39億元,全力確保完成省、市十件民生實(shí)事。
2013年,我市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)較好,但也存在一些問題值得關(guān)注:一是實(shí)體經(jīng)濟(jì)對財(cái)稅增收拉動作用未充分體現(xiàn),房地產(chǎn)行業(yè)對財(cái)政增收拉動較大,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)扶持政策和專項(xiàng)資金的有效性需進(jìn)一步完善和提升。二是上級出臺民生政策地方財(cái)政配套壓力大,部分支出仍存在與財(cái)政收支增幅或占比掛鉤。三是財(cái)力分配固化、切塊資金部門二次分配的格局有待打破。四是財(cái)政支出進(jìn)度不夠均衡,年底突擊花錢現(xiàn)象依然存在,壓減結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和盤活存量工作需深入推進(jìn),專項(xiàng)資金績效問責(zé)有待加強(qiáng)。五是重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目需增效提速,項(xiàng)目儲備和前期工作需加強(qiáng)。我們將高度重視這些問題,切實(shí)采取有效措施,努力加以克服和解決。
五、2013年財(cái)政的主要工作
2013年,市財(cái)政工作突出圍繞中心、服務(wù)大局,著力提高管理水平,增強(qiáng)保障能力,主要做好以下工作:
(一)加大民生保障力度,促進(jìn)社會事業(yè)進(jìn)步。
以推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和省、市十件民生實(shí)事為抓手,進(jìn)一步加大民生投入,社會保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共交通、保障性住房等民生類支出得到較好保障。一是市本級撥付社會保障和就業(yè)資金36,322萬元,進(jìn)一步擴(kuò)大社會保障覆蓋面,完善全征地農(nóng)民養(yǎng)老保障政策,加快養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。二是市本級撥付教育資金44,761萬元,推進(jìn)教育“固強(qiáng)創(chuàng)強(qiáng)”工作,支持中小學(xué)規(guī)范化學(xué)校建設(shè),落實(shí)中職免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金補(bǔ)助政策,推動學(xué)前教育擴(kuò)容普及和幼兒園“規(guī)范促優(yōu)”。三是市本級撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金21,159萬元,加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù),落實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差補(bǔ)助,進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助水平至每人每年280元,加強(qiáng)食品安全監(jiān)管,進(jìn)一步完善食品安全監(jiān)管體系。四是市本級撥付文化體育與傳媒資金5,671萬元,落實(shí)文化場所免費(fèi)開放保障,抓好重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),保護(hù)和利用僑鄉(xiāng)文化資源,支持我市“僑批檔案”成功入選世界記憶名錄。五是市本級撥付農(nóng)林水事務(wù)資金18,048萬元,推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,落實(shí)涉農(nóng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展。六是市本級撥付交通運(yùn)輸資金52,606萬元,支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè),落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)成品油價(jià)格補(bǔ)貼,保障公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。七是市本級撥付住房保障資金18,201萬元,建設(shè)市區(qū)保障性住房1,670套,其中新開工806套,基本建成864套,切實(shí)幫助解決低收入困難群眾住房問題。八是加強(qiáng)扶貧救災(zāi)投入力度,市本級撥付1,668萬元,做好扶貧開發(fā)“雙到”,積極應(yīng)對臺風(fēng)暴雨防御和“9.29”臺山籍漁船遇難漁民救援善后等各項(xiàng)應(yīng)急處置工作。
(二)支持轉(zhuǎn)型升級,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
整合財(cái)政資金和政府資源,推動轉(zhuǎn)變投入方式,增強(qiáng)財(cái)政資金的引導(dǎo)作用。一是加快大平臺建設(shè),市本級撥付16,497萬元支持省、市重點(diǎn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高核心園區(qū)發(fā)展水平,加快引進(jìn)大項(xiàng)目落戶。二是推動企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)和轉(zhuǎn)型升級,市本級撥付扶持資金5,823萬元,扶持大型骨干企業(yè)發(fā)展、開拓市場和完善中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)等;制定《關(guān)于政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的意見》,加大對本地產(chǎn)品采購的支持力度。三是強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,市本級撥付科技資金21,002萬元,鼓勵自主創(chuàng)新,發(fā)展壯大高端裝備制造、清潔能源、新光源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。四是加快海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展,市本級撥付資金1,559萬元,編制大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)總體規(guī)劃,整治標(biāo)準(zhǔn)化魚塘,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化漁港,促進(jìn)“沿海邊”經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新突破。
(三)創(chuàng)新經(jīng)營城市理念,加快重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
以城市經(jīng)營、綜合價(jià)值提升為目標(biāo),多渠道籌集資金,構(gòu)建城市建設(shè)投、融、還良性循環(huán)機(jī)制;積極落實(shí)鼓勵和引導(dǎo)民間投資的相關(guān)政策,鼓勵多種投資主體參與基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用等領(lǐng)域建設(shè)。以股權(quán)增資方式完成廣中江項(xiàng)目融資25.9億元,推動交通建設(shè)項(xiàng)目取得重大進(jìn)展。加快重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。2013年已正式啟動建設(shè)江門大道北線工程,并開展江門大道南線征地拆遷工作;江順大橋主塔成功封頂,進(jìn)入鋼箱梁架設(shè)、斜拉索安裝階段;勝利大橋、勝利南路、永康北路順利通車;育德街、北環(huán)路、福泉路改造等啟動建設(shè)。
(四)深化財(cái)政體制改革,激發(fā)體制機(jī)制新活力。
根據(jù)市區(qū)一體化和城市管理重心下沉要求,理順市與蓬江區(qū)、江海區(qū)事權(quán)財(cái)權(quán)關(guān)系,加快城市管理事務(wù)和社會管理事務(wù)移交下放,推動簡政放權(quán);按照財(cái)隨事轉(zhuǎn)原則,調(diào)整完善市本級與兩區(qū)的財(cái)政管理體制,新增財(cái)力向基層傾斜,完善事權(quán)下放的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。落實(shí)江門高新區(qū)一級財(cái)政管理權(quán)限,進(jìn)一步完善市對高新區(qū)財(cái)政管理體制,規(guī)范高新區(qū)財(cái)政收支管理,調(diào)動各方積極性,推動江門高新區(qū)和江海區(qū)合署后經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。進(jìn)一步完善市本級土地收益分配機(jī)制,加大對區(qū)、鎮(zhèn)(街)的傾斜,促進(jìn)城市建設(shè)和市區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(五)落實(shí)厲行節(jié)約,推進(jìn)預(yù)算公開。
認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及具體實(shí)施辦法,嚴(yán)控一般性支出,將過緊日子的思想貫穿于預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理以及監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)。一是印發(fā)市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)、會議費(fèi)管理辦法,規(guī)范開支標(biāo)準(zhǔn),努力降低行政成本。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,開展“小金庫”和違規(guī)使用專項(xiàng)資金整治工作,加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督和績效評價(jià)。三是根據(jù)中央、省關(guān)于盤活財(cái)政存量資金的有關(guān)部署,積極開展清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金工作,壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模,統(tǒng)籌收回財(cái)政專項(xiàng)資金7,630萬元,重新安排用于民生項(xiàng)目和改革性支出。四是推進(jìn)預(yù)決算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)公開,向社會公開市本級2012年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況,同時(shí)啟動縣級市預(yù)決算公開試點(diǎn)工作,主動接受社會監(jiān)督。
(六)認(rèn)真落實(shí)人大預(yù)算決議和人大建議,不斷提高民主理財(cái)水平。
1.認(rèn)真研究落實(shí)市十四屆人大三次會議對預(yù)算草案報(bào)告的決議和市人大預(yù)算委員會的審查意見。
市十四屆人大三次會議人大代表在審議預(yù)算草案報(bào)告的過程中,提出了許多寶貴的審查意見和建議,包括發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用,大力培育財(cái)源稅源;加強(qiáng)財(cái)稅收入的征收管理,確保完成全市和市本級預(yù)算任務(wù);優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高基本公共服務(wù)均等化水平;完善財(cái)政體制機(jī)制,進(jìn)一步推進(jìn)部門績效預(yù)算、零基預(yù)算,促進(jìn)預(yù)算公開透明等方面。對此,市財(cái)政部門認(rèn)真研究和梳理,加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理,并在工作中積極落實(shí)。一是創(chuàng)新財(cái)政扶持方式,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)省的部署,開展經(jīng)營性財(cái)政資金股權(quán)投資管理改革試點(diǎn),轉(zhuǎn)變財(cái)政資金使用方式;盤活財(cái)政存量資金,整合扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金,提升財(cái)政資金使用效益。二是采取積極有效措施,抓好收入組織工作,確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政增長預(yù)期目標(biāo),地方公共財(cái)政收入增幅超過全省平均水平。三是著力保障和改善民生,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),全市各級民生投入98億元,進(jìn)一步提高人民群眾生活水平。四是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理創(chuàng)新,開展零基預(yù)算改革和項(xiàng)目庫試點(diǎn)改革,深化績效預(yù)算管理,按省、市要求落實(shí)預(yù)決算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作。
2.認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表意見建議。
2013年,市財(cái)政局接收辦理市十四屆人大三次會議代表建議34件。按照市的統(tǒng)一部署要求,市財(cái)政部門高度重視,狠抓落實(shí)。同時(shí),走訪代表加強(qiáng)交流溝通,深入基層一線調(diào)查研究,努力解決代表所提問題,相關(guān)建議均已按時(shí)辦理完畢。通過辦理人大代表建議,積極推動相關(guān)工作開展,增強(qiáng)辦理實(shí)效,努力讓代表滿意、讓人民群眾受益。
(七)落實(shí)整改措施,提高財(cái)政管理水平。
對于審計(jì)部門對2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告中所反映的存在問題,根據(jù)市人大常委會《關(guān)于批準(zhǔn)江門市2012年市本級財(cái)政決算的決議》有關(guān)要求,我們高度重視,組織、督促有關(guān)部門積極研究分析,并抓好、落實(shí)各項(xiàng)整改措施。
1.對“部分部門上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未全面納入2012年部門預(yù)算反映”的整改情況。一是深入推進(jìn)綜合預(yù)算編制,提高部門預(yù)算的完整性。按照綜合預(yù)算管理原則,對按規(guī)定應(yīng)列入部門預(yù)算編報(bào)范圍的資金,已全部編報(bào)部門預(yù)算。同時(shí),對部門除財(cái)政撥款以外的事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助資金、上(歷)年結(jié)轉(zhuǎn)資金等各項(xiàng)收入,在編制2013年預(yù)算時(shí)也納入了部門預(yù)算編制。二是采取措施減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。根據(jù)上級有關(guān)要求,積極開展清理壓減結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金工作,統(tǒng)籌收回財(cái)政專項(xiàng)資金7,630萬元,重新安排用于民生和改革性支出。經(jīng)過一系列措施,2013年市本級結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27,804萬元,比上年減少4,907萬元,下降15%。三是加強(qiáng)對部門的指導(dǎo)。2013年7月,市財(cái)政部門組織市直部門開展財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交流,指導(dǎo)市直部門做好各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)工作。8月又以《關(guān)于編報(bào)2014年市本級部門預(yù)算的通知》(江財(cái)預(yù)〔2013〕62號)要求市本級預(yù)算單位要對2013年結(jié)轉(zhuǎn)資金要充分預(yù)計(jì),并編入2014年部門預(yù)算。
2.對“部分非稅收入未完全按規(guī)定納入公共財(cái)政預(yù)算收入管理”的整改情況。市財(cái)政部門已在2013年3月底前已將因需與商業(yè)銀行核對而暫存在財(cái)政專戶的行事收費(fèi)收入2,000萬元全部補(bǔ)繳入國庫,納入公共財(cái)政預(yù)算管理。
3.對“由于政策受益單位沒有及時(shí)申請導(dǎo)致拖延兌付優(yōu)惠政策資金”的整改情況。針對此問題,市財(cái)政部門加強(qiáng)與市住建局和規(guī)劃局的聯(lián)系,督促相關(guān)部門報(bào)送有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的情況,做好兌現(xiàn)政策的支出安排計(jì)劃。
2013年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督支持下,全市各級政府和各級部門密切配合,共同努力,加強(qiáng)財(cái)政管理,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,圓滿完成了全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
附件:1.2013年江門市公共財(cái)政預(yù)算收入決算(草案)表
2.2013年江門市公共財(cái)政預(yù)算支出決算(草案)表
3.2013年江門市公共財(cái)政預(yù)算收支決算平衡表
4.2013年江門市本級公共財(cái)政預(yù)算收入決算(草案)
表
5.2013年江門市本級公共財(cái)政預(yù)算支出決算(草案)
表
6.2013年江門市本級公共財(cái)政預(yù)算收支決算平衡表
7.2013年江門市本級基金預(yù)算收入決算(草案)表
8.2013年江門市本級基金預(yù)算支出決算(草案)表
9.2013年江門市本級基金預(yù)算收支決算平衡表
10. 江門市本級2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
江門市財(cái)政局
2014年7月23日
附件1: | |||
2013年江門市公共財(cái)政預(yù)算收入決算(草案)表 | |||
單位:萬元 | |||
預(yù)算科目 | 決算數(shù) | ||
公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 1,580,325 | ||
一、稅收收入 | 1,215,525 | ||
增值稅 | 311,979 | ||
營業(yè)稅 | 192,646 | ||
企業(yè)所得稅 | 122,569 | ||
個人所得稅 | 31,933 | ||
資源稅 | 5,553 | ||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 110,985 | ||
房產(chǎn)稅 | 68,400 | ||
印花稅 | 25,580 | ||
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 96,680 | ||
土地增值稅 | 66,436 | ||
車船稅 | 19,465 | ||
耕地占用稅 | 51,767 | ||
契稅 | 111,532 | ||
其他稅收收入 | |||
二、非稅收入 | 364,800 | ||
專項(xiàng)收入 | 65,926 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 168,582 | ||
罰沒收入 | 66,120 | ||
國有資本經(jīng)營收入 | 37,767 | ||
其他收入(含國有資源(資產(chǎn))有償使用收入) | 26,405 | ||
附件2: | |||
2013年江門市公共財(cái)政預(yù)算支出決算(草案)表 | |||
單位:萬元 | |||
預(yù)算科目 | 決算數(shù) | ||
公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì) | 2,126,085 | ||
一、一般公共服務(wù) | 286,726 | ||
二、國防 | 20,182 | ||
三、公共安全 | 187,102 | ||
四、教育 | 504,425 | ||
五、科學(xué)技術(shù) | 52,778 | ||
六、文化體育與傳媒 | 18,590 | ||
七、社會保障和就業(yè) | 288,181 | ||
八、醫(yī)療衛(wèi)生 | 178,262 | ||
九、節(jié)能環(huán)保 | 54,598 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 61,697 | ||
十一、農(nóng)林水事務(wù) | 235,524 | ||
十二、交通運(yùn)輸 | 78,186 | ||
十三、資源勘探電力信息等事務(wù) | 19,756 | ||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 14,922 | ||
十五、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 449 | ||
十六、國土資源氣象等事務(wù) | 15,895 | ||
十七、住房保障支出 | 49,710 | ||
十八、糧油物資儲備事務(wù) | 7,780 | ||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、國債還本付息支出 | 882 | ||
二十一、其他支出 | 50,440 | ||
附件3: | |||
2013年江門市公共財(cái)政預(yù)算收支決算平衡表 | |||
單位:萬元 | |||
預(yù) 算 科 目 | 決 算 數(shù) | 預(yù) 算 科 目 | 決 算 數(shù) |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 1,580,325 | 一、公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì) | 2,126,085 |
(一)增值稅 | 311,979 | (一)一般公共服務(wù) | 286,726 |
(二)營業(yè)稅 | 192,646 | (二)國防 | 20,182 |
(三)企業(yè)所得稅 | 122,569 | (三)公共安全 | 187,102 |
(四)個人所得稅 | 31,933 | (四)教育 | 504,425 |
(五)資源稅 | 5,553 | (五)科學(xué)技術(shù) | 52,778 |
(六)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 110,985 | (六)文化體育與傳媒 | 18,590 |
(七)房產(chǎn)稅 | 68,400 | (七)社會保障和就業(yè) | 288,181 |
(八)印花稅 | 25,580 | (八)醫(yī)療衛(wèi)生 | 178,262 |
(九)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 96,680 | (九)節(jié)能環(huán)保 | 54,598 |
(十)土地增值稅 | 66,436 | (十)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 61,697 |
(十一)車船稅 | 19,465 | (十一)農(nóng)林水事務(wù) | 235,524 |
(十二)耕地占用稅 | 51,767 | (十二)交通運(yùn)輸 | 78,186 |
(十三)契稅 | 111,532 | (十三)資源勘探電力信息等事務(wù) | 19,756 |
(十四)專項(xiàng)收入 | 65,926 | (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 14,922 |
(十五)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 168,582 | (十五)金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 449 |
(十六)罰沒收入 | 66,120 | (十六)國土資源氣象等事務(wù) | 15,895 |
(十七)國有資本經(jīng)營收入 | 37,767 | (十七)住房保障支出 | 49,710 |
(十八)其他收入(含國有資源(資產(chǎn))有償使用收入) | 26,405 | (十八)糧油物資儲備事務(wù) | 7,780 |
(十九)國債還本付息支出 | 882 | ||
(二十)其他支出 | 50,440 | ||
二、上級補(bǔ)助收入 | 621,241 | 二、上解上級支出 | 127,142 |
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余收入 | 164,861 | 三、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金 | 7,300 |
四、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 四、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1,000 | |
五、調(diào)入資金 | 35,048 | 五、債券還本支出 | 15,235 |
六、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入 | 12,471 | ||
本 年 收 入 總 計(jì) | 2,413,946 | 本 年 支 出 總 計(jì) | 2,276,762 |
收支相抵結(jié)余 | 137,184 | ||
其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 130,146 | ||
凈結(jié)余 | 7,038 | ||
附件4: | |||
2013年江門市本級公共財(cái)政預(yù)算收入決算(草案)表 | |||
單位:萬元 | |||
預(yù)算科目 | 決算數(shù) | ||
一、市本級公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 317,155 | ||
(一)稅收收入 | 249,332 | ||
增值稅 | 53,072 | ||
營業(yè)稅 | 43,504 | ||
企業(yè)所得稅 | 24,227 | ||
個人所得稅 | 8,275 | ||
資源稅 | 98 | ||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 23,814 | ||
房產(chǎn)稅 | 18,069 | ||
印花稅 | 6,084 | ||
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 18,084 | ||
土地增值稅 | 15,450 | ||
車船稅 | 4,800 | ||
耕地占用稅 | 6,445 | ||
契稅 | 27,410 | ||
其他稅收收入 | |||
(二)非稅收入 | 67,823 | ||
專項(xiàng)收入 | 14,627 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 25,463 | ||
罰沒收入 | 24,266 | ||
國有資本經(jīng)營收入 | 1,500 | ||
其他收入(含國有資源(資產(chǎn))有償使用收入) | 1,967 | ||
二、上級補(bǔ)助收入 | 138,230 | ||
三、下級上解收入 | 2,645 | ||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余收入 | 33,711 | ||
五、調(diào)入資金 | 11,532 | ||
六、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||
七、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入 | 12,471 | ||
本 年 收 入 總 計(jì) | 515,744 | ||
附件5: | |||
2013年江門市本級公共財(cái)政預(yù)算支出決算(草案)表 | |||
單位:萬元 | |||
預(yù)算科目 | 決算數(shù) | ||
一、市本級公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì) | 389,346 | ||
(一)一般公共服務(wù) | 58,112 | ||
人大事務(wù) | 1,345 | ||
政協(xié)事務(wù) | 1,178 | ||
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 7,817 | ||
發(fā)展與改革事務(wù) | 1,776 | ||
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 736 | ||
財(cái)政事務(wù) | 3,597 | ||
稅收事務(wù) | 16,825 | ||
審計(jì)事務(wù) | 648 | ||
海關(guān)事務(wù) | 457 | ||
人力資源事務(wù) | 548 | ||
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1,529 | ||
人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 2,159 | ||
商貿(mào)事務(wù) | 3,361 | ||
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 447 | ||
工商行政管理事務(wù) | 239 | ||
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 761 | ||
民族事務(wù) | 55 | ||
宗教事務(wù) | 135 | ||
港澳臺僑事務(wù) | 776 | ||
檔案事務(wù) | 444 | ||
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 795 | ||
群眾團(tuán)體事務(wù) | 1,452 | ||
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 3,633 | ||
組織事務(wù) | 1,146 | ||
宣傳事務(wù) | 1,205 | ||
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 640 | ||
對外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | - | ||
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 444 | ||
其他一般公共服務(wù)支出 | 3,964 | ||
(二)國防 | 5,642 | ||
(三)公共安全 | 58,082 | ||
武裝警察 | 4,917 | ||
公安 | 30,785 | ||
國家安全 | 266 | ||
檢察 | 3,144 | ||
法院 | 5,067 | ||
司法 | 911 | ||
監(jiān)獄 | 9,541 | ||
勞教 | 3,451 | ||
國家保密 | - | ||
緝私警察 | - | ||
其他公共安全支出 | - | ||
(四)教育 | 44,761 | ||
教育管理事務(wù) | 1,034 | ||
普通教育 | 20,381 | ||
職業(yè)教育 | 13,017 | ||
成人教育 | |||
廣播電視教育 | 223 | ||
留學(xué)教育 | |||
特殊教育 | 453 | ||
教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | 771 | ||
教育費(fèi)附加安排的支出 | 8,882 | ||
其他教育支出 | |||
(五)科學(xué)技術(shù) | 21,002 | ||
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 452 | ||
基礎(chǔ)研究 | 5 | ||
應(yīng)用研究 | 155 | ||
技術(shù)研究與開發(fā) | 1,750 | ||
科技條件與服務(wù) | 10 | ||
社會科學(xué) | |||
科學(xué)技術(shù)普及 | 312 | ||
科技交流與合作 | 5 | ||
科技重大專項(xiàng) | |||
其他科學(xué)技術(shù)支出 | 18,313 | ||
(六)文化體育與傳媒 | 5,671 | ||
文化 | 3,514 | ||
文物 | 664 | ||
體育 | 1,333 | ||
廣播影視 | |||
新聞出版 | |||
其他文化體育與傳媒支出 | 160 | ||
(七)社會保障和就業(yè) | 36,322 | ||
人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3,770 | ||
民政管理事務(wù) | 1,277 | ||
財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | |||
行政事業(yè)單位離退休 | 20,432 | ||
企業(yè)改革補(bǔ)助 | |||
就業(yè)補(bǔ)助 | 2,758 | ||
撫恤 | 616 | ||
退役安置 | 727 | ||
社會福利 | 1,269 | ||
殘疾人事業(yè) | 317 | ||
城市居民最低生活保障 | 626 | ||
其他城市生活救助 | 201 | ||
自然災(zāi)害生活救助 | |||
紅十字事業(yè) | 221 | ||
農(nóng)村最低生活保障 | |||
其他農(nóng)村生活救助 | |||
補(bǔ)充道路交通事故社會救助基金 | |||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 4,108 | ||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生 | 21,159 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 440 | ||
公立醫(yī)院 | 1,855 | ||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 308 | ||
公共衛(wèi)生 | 4,830 | ||
醫(yī)療保障 | 10,421 | ||
中醫(yī)藥 | 2 | ||
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1,860 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1,443 | ||
(九)節(jié)能環(huán)保 | 8,935 | ||
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 981 | ||
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 736 | ||
污染防治 | 6,872 | ||
自然生態(tài)保護(hù) | |||
天然林保護(hù) | |||
退耕還林 | |||
風(fēng)沙荒漠治理 | |||
退牧還草 | |||
已墾草原退耕還草 | |||
能源節(jié)約利用 | 318 | ||
污染減排 | |||
可再生能源 | 28 | ||
資源綜合利用 | |||
能源管理事務(wù) | |||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 20,440 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5,019 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 69 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 12,404 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2,923 | ||
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 25 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水事務(wù) | 18,048 | ||
農(nóng)業(yè) | 6,350 | ||
林業(yè) | 3,630 | ||
水利 | 6,898 | ||
南水北調(diào) | |||
扶貧 | 110 | ||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | |||
農(nóng)村綜合改革 | 1,060 | ||
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | |||
(十二)交通運(yùn)輸 | 52,606 | ||
公路水路運(yùn)輸 | 33,732 | ||
鐵路運(yùn)輸 | |||
民用航空運(yùn)輸 | |||
石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 5,219 | ||
郵政業(yè)支出 | |||
車輛購置稅支出 | 8,185 | ||
其他交通運(yùn)輸支出 | 5,470 | ||
(十三)資源勘探電力信息等事務(wù) | 4,427 | ||
資源勘探開發(fā)和服務(wù)支出 | |||
制造業(yè) | 18 | ||
建筑業(yè) | |||
電力監(jiān)管支出 | |||
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 164 | ||
安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 1,176 | ||
國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 850 | ||
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 30 | ||
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 | 2,189 | ||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 3,313 | ||
商業(yè)流通事務(wù) | 635 | ||
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 1,230 | ||
涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 1,383 | ||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | 65 | ||
(十五)金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 263 | ||
金融部門行政支出 | 143 | ||
金融部門監(jiān)管支出 | |||
金融發(fā)展支出 | 120 | ||
其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
(十六)國土資源氣象等事務(wù) | 2,356 | ||
國土資源事務(wù) | 1,194 | ||
海洋管理事務(wù) | 245 | ||
測繪事務(wù) | |||
地震事務(wù) | 299 | ||
氣象事務(wù) | 618 | ||
其他國土資源氣象等事務(wù)支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 18,201 | ||
保障性安居工程支出 | 9,546 | ||
住房改革支出 | 8,655 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | |||
(十八)糧油物資儲備事務(wù) | 2,474 | ||
糧油事務(wù) | 2,474 | ||
物資事務(wù) | |||
能源儲備 | |||
糧油儲備 | |||
重要商品儲備 | |||
(十九)預(yù)備費(fèi) | |||
(二十)國債還本付息支出 | 709 | ||
(二十一)其他支出 | 6,823 | ||
二、上解上級支出 | 29,860 | ||
三、補(bǔ)助下級支出 | 53,155 | ||
四、債券轉(zhuǎn)貸支出 | 1,744 | ||
五、財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券還本 | 10,835 | ||
六、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1,000 | ||
本 年 支 出 總 計(jì) | 485,940 | ||
附件6: | |||
2013年江門市本級公共財(cái)政預(yù)算收支決算平衡表 | |||
單位:萬元 | |||
預(yù) 算 科 目 | 決 算 數(shù) | 預(yù) 算 科 目 | 決 算 數(shù) |
一、市本級公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 317,155 | 一、市本級公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì) | 389,346 |
(一)增值稅 | 53,072 | (一)一般公共服務(wù) | 58,112 |
(二)營業(yè)稅 | 43,504 | (二)國防 | 5,642 |
(三)企業(yè)所得稅 | 24,227 | (三)公共安全 | 58,082 |
(四)個人所得稅 | 8,275 | (四)教育 | 44,761 |
(五)資源稅 | 98 | (五)科學(xué)技術(shù) | 21,002 |
(六)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 23,814 | (六)文化體育與傳媒 | 5,671 |
(七)房產(chǎn)稅 | 18,069 | (七)社會保障和就業(yè) | 36,322 |
(八)印花稅 | 6,084 | (八)醫(yī)療衛(wèi)生 | 21,159 |
(九)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 18,084 | (九)節(jié)能環(huán)保 | 8,935 |
(十)土地增值稅 | 15,450 | (十)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 20,440 |
(十一)車船稅 | 4,800 | (十一)農(nóng)林水事務(wù) | 18,048 |
(十二)耕地占用稅 | 6,445 | (十二)交通運(yùn)輸 | 52,606 |
(十三)契稅 | 27,410 | (十三)資源勘探電力信息等事務(wù) | 4,427 |
(十四)專項(xiàng)收入 | 14,627 | (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 3,313 |
(十五)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 25,463 | (十五)金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 263 |
(十六)罰沒收入 | 24,266 | (十六)國土資源氣象等事務(wù) | 2,356 |
(十七)國有資本經(jīng)營收入 | 1,500 | (十七)住房保障支出 | 18,201 |
(十八)其他收入(含國有資源(資產(chǎn))有償使用收入) | 1,967 | (十八)糧油物資儲備事務(wù) | 2,474 |
(十九)國債還本付息支出 | 709 | ||
(二十)其他支出 | 6,823 | ||
二、上級補(bǔ)助收入 | 138,230 | 二、上解上級支出 | 29,860 |
三、下級上解收入 | 2,645 | 三、補(bǔ)助下級支出 | 53,155 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余收入 | 33,711 | 四、債券轉(zhuǎn)貸支出 | 1,744 |
五、調(diào)入資金 | 11,532 | 五、財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券還本 | 10,835 |
六、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 六、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1,000 | |
七、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入 | 12,471 | ||
本 年 收 入 總 計(jì) | 515,744 | 本 年 支 出 總 計(jì) | 485,940 |
收支相抵結(jié)余 | 29,804 | ||
其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 27,804 | ||
凈結(jié)余 | 2,000 | ||
附件7: | |||
2013年江門市本級基金預(yù)算收入決算(草案)表 | |||
單位:萬元 | |||
序號 | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) | |
合 計(jì) | 390,471 | ||
一 | 國有土地使用權(quán)出讓收入 | 305,339 | |
㈠ | 商住用地出讓收入 | ||
㈡ | 工業(yè)用地出讓收入 | ||
㈢ | 補(bǔ)繳的土地收入等 | ||
二 | 國有土地收益基金收入 | 25,000 | |
三 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 1,623 | |
四 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 36,582 | |
五 | 城市公用事業(yè)附加收入 | 3,663 | |
六 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | ||
六 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | 823 | |
七 | 地方水利建設(shè)基金收入 | 1,196 | |
八 | 育林基金收入 | 297 | |
九 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 64 | |
十 | 散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 8 | |
十一 | 新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 15 | |
十二 | 彩票公益金收入 | 3,327 | |
十三 | 政府住房基金收入 | 4,817 | |
十四 | 殘疾人就業(yè)保障金收入 | 2,959 | |
十五 | 地方教育附加收入 | 4,389 | |
十六 | 港口建設(shè)費(fèi)收入 | 364 | |
十七 | 無線電頻率占用費(fèi) | 5 | |
附件8: | ||
2013年江門市本級基金預(yù)算支出決算(草案)表 | ||
單位:萬元 | ||
序號 | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
合 計(jì) | 385,632 | |
一 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 302,707 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 199,352 | |
土地開發(fā)支出 | 27,387 | |
城市建設(shè)支出 | 44,372 | |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 8,429 | |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 1,000 | |
廉租住房支出 | ||
支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) | ||
教育資金安排的支出 | 3,837 | |
公共租賃住房支出 | 1,300 | |
農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出 | 3,328 | |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 13,702 | |
二 | 國有土地收益基金支出 | 25,000 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 25,000 | |
其他國有土地收益基金支出 | ||
三 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 1,077 |
四 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 33,870 |
城市公共設(shè)施 | 12,030 | |
城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1,361 | |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 20,479 | |
五 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 3,268 |
城市公共設(shè)施 | ||
城市防洪 | ||
其他城市公用事業(yè)附加支出 | 3,268 | |
六 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 374 |
精神文明建設(shè) | 10 | |
人才培訓(xùn)教學(xué) | ||
文化創(chuàng)作 | ||
其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 364 | |
七 | 地方水利建設(shè)基金支出 | 450 |
水利工程建設(shè) | 353 | |
其他地方水利建設(shè)基金支出 | 97 | |
八 | 育林基金支出 | 297 |
森林培育 | 50 | |
林業(yè)有害生物防治 | ||
森林防火 | 40 | |
林業(yè)技術(shù)推廣 | 26 | |
林區(qū)公共支出 | 28 | |
其他育林基金支出 | 153 | |
九 | 森林植被恢復(fù)費(fèi)支出 | 496 |
森林培育 | 150 | |
其他森林植被恢復(fù)費(fèi)支出 | 346 | |
十 | 散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | 12 |
其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | 12 | |
十一 | 新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | 15 |
其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | 15 | |
十二 | 彩票公益金安排的支出 | 3,359 |
用于社會福利的彩票公益金支出 | 989 | |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 1,723 | |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 301 | |
用于城市醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | ||
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 346 | |
十三 | 政府住房基金支出 | 5,362 |
管理費(fèi)用支出 | 553 | |
廉租住房支出 | 11 | |
公共租賃住房支出 | 4,613 | |
公共租賃住房租金支出 | 75 | |
其他政府住房基金支出 | 110 | |
十四 | 殘疾人就業(yè)保障金支出 | 1,700 |
就業(yè)和培訓(xùn) | ||
職業(yè)康復(fù) | ||
獎勵殘疾人就業(yè)單位 | ||
其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | 1,700 | |
十五 | 地方教育附加安排的支出 | 6,094 |
十六 | 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 721 |
十七 | 無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | 564 |
十八 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 266 |
附件9: | |||
2013年江門市本級基金預(yù)算收支決算平衡表 | |||
單位:萬元 | |||
預(yù) 算 科 目 | 決算數(shù) | 預(yù) 算 科 目 | 決算數(shù) |
一、基金預(yù)算收入合計(jì) | 390,471 | 一、基金預(yù)算支出合計(jì) | 385,632 |
(一)國有土地使用權(quán)出讓收入 | 305,339 | (一)一般公共服務(wù) | |
(二)國有土地收益基金收入 | 25,000 | (二)教育 | 6,094 |
(三)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 1,623 | (三)文化體育與傳媒 | 374 |
(四)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 36,582 | (四)社會保障和就業(yè) | 1,966 |
(五)城市公用事業(yè)附加收入 | 3,663 | (五)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 371,284 |
(六)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | 823 | (六)農(nóng)林水事務(wù) | 1,243 |
(七)地方水利建設(shè)基金收入 | 1,196 | (七)交通運(yùn)輸 | 721 |
(八)育林基金收入 | 297 | (八)資源勘探電力信息等事務(wù) | 591 |
(九)森林植被恢復(fù)費(fèi) | 64 | (九)其他支出 | 3,359 |
(十)散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 8 | ||
(十一)新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 15 | ||
(十二)彩票公益金收入 | 3,327 | ||
(十三)政府住房基金收入 | 4,817 | ||
(十四)殘疾人就業(yè)保障金收入 | 2,959 | ||
(十五)地方教育附加收入 | 4,389 | ||
(十六)港口建設(shè)費(fèi)收入 | 364 | ||
(十七)無線電頻率占用費(fèi) | 5 | ||
二、上級補(bǔ)助收入 | 2,045 | 二、上解上級支出 | |
三、下級上解收入 | 三、補(bǔ)助下級支出 | 7,582 | |
四 、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年收入 | 10,330 | 四、調(diào)出資金 | |
五 、調(diào)入資金 | 五、年終結(jié)余 | 9,632 | |
基金收入總計(jì) | 402,846 | 基金支出總計(jì) | 402,846 |
附件10: | ||||
江門市本級2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |||
合計(jì) | 7,688.00 | |||
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 652.00 | |||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 1,491.00 | |||
3、公務(wù)用車費(fèi) | 5,545.00 | |||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4,923.00 | |||
(2)公務(wù)用車購置 | 622.00 |