2009年,面對國際金融危機沖擊和經(jīng)濟財政的嚴峻形勢,我市各級政府、財政部門在市委的正確領(lǐng)導下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬,認真貫徹黨的十七大、十七屆三中、四中全會精神,落實市委十一屆五次、六次全會和市委、市政府工作部署,按照市十三屆人大四次會議審議通過的年度預(yù)算,緊密圍繞《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020年)》和“三促進一保持”中心工作,貫徹擴大內(nèi)需各項政策措施,落實積極的財政政策,狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),擴大公共投資,著力保障民生,深化公共財政改革,加強財政管理,提高支出績效,為我市應(yīng)對危機、加快科學發(fā)展提供了有力的支撐。在各級共同努力下,圓滿完成了市第十三屆人民代表大會第四次會議批準的江門市本級2009年預(yù)算。年終執(zhí)行結(jié)果,全市財政實現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。
一、2009年全市地方財政一般預(yù)算收支決算情況
根據(jù)全市各級財政決算匯總反映,2009年全市地方財政一般預(yù)算收入完成836,323萬元,為各級人大通過預(yù)算匯總數(shù)822,082萬元的101.73%,超收14,241萬元;為代編預(yù)算821,526萬元的101.80%,超收14,797萬元;比2008年收入完成數(shù)746,842萬元增收89,481萬元,增長11.98%。2009年全市地方財政一般預(yù)算收入加上稅收返還款和上級補助、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等,全市財政一般預(yù)算總收入為1,297,380萬元。
2009年全市財政一般預(yù)算支出完成1,110,750萬元,為各級人大通過預(yù)算匯總數(shù)917,422萬元的121.07%;為代編預(yù)算870,045萬元的127.66%;比2008年實績925,977萬元增支184,773萬元,增長19.95%。2009年一般預(yù)算支出加上上解支出、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金等,全市財政一般預(yù)算總支出為1,211,017萬元。
全市地方財政一般預(yù)算總收入與總支出相抵結(jié)余為86,363萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為74,942萬元,凈結(jié)余11,421萬元。
二、2009年市本級地方財政一般預(yù)算收支決算情況
根據(jù)市本級財政決算反映,2009年市本級地方財政一般預(yù)算收入完成184,799萬元,為市人大通過預(yù)算182,904萬元的101.04%,因在年度預(yù)算執(zhí)行中,省財政廳下達我市2009年中央代發(fā)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收支預(yù)算33,768萬元,其中市本級安排使用11,163萬元,轉(zhuǎn)貸各市(區(qū))使用22,605萬元,相應(yīng)調(diào)整市本級收支預(yù)算,并已按規(guī)定報請市十三屆人大常委會第二十次會議審議批準。市本級地方財政一般預(yù)算支出完成220,223萬元,為市人大通過預(yù)算165,667萬元的132.93%,為調(diào)整后預(yù)算176,830萬元的124.54%。具體市本級地方財政一般預(yù)算收支完成情況如下:
(一)地方財政一般預(yù)算收入完成情況。
2009年市本級地方財政一般預(yù)算收入完成184,799萬元,為市人大通過預(yù)算182,904萬元的101.04%,超收1,895萬元,按可比口徑,比2008年收入完成數(shù)166,276萬元(在2008年收入實績172,475萬元的基礎(chǔ)上,剔除兩區(qū)公安分局當年的罰沒和收費收入6,199萬元,調(diào)整后的完成數(shù)為166,276萬元)增收18,523萬元,增長11.14%。上述反映的2009年市本級財政一般預(yù)算收入情況與
1、稅收收入完成160,537萬元,為預(yù)算156,936萬元的102.29%,比2008年增收20,523萬元,增長14.66%。
2、國有資本經(jīng)營收入完成1,300萬元,為預(yù)算1,320萬元的98.48%,比2008年增收69萬元,增長5.61%。
3、罰沒收入完成8,966萬元,為預(yù)算9,368萬元的95.71%,按可比口徑,比2008年增收192萬元,增長2.19%。
4、行政事業(yè)性收費收入完成6,216萬元,為預(yù)算9,150萬元的67.93%,按可比口徑,比2008年減收2,399萬元,負增長27.85%。行政事業(yè)性收費收入未能完成年度預(yù)算且出現(xiàn)減收,主要是國家出臺停征100項行政事業(yè)性收費政策以及我市為應(yīng)對金融危機對企業(yè)的影響,幫助企業(yè)度過“寒冬”,實行了從低收取行政事業(yè)性收費等政策,使行政事業(yè)性收費出現(xiàn)較大減收。
5、專項收入完成6,910萬元,為預(yù)算5,650萬元的122.3%,比2008年增收192萬元,增長2.86%。其中:教育費附加收入3,659萬元;排污費收入2,452萬元;水資源費收入545萬元;探礦權(quán)、采礦權(quán)使用費及價款收入254萬元。
6、其他收入(含國有資源、資產(chǎn)有償使用收入)完成870萬元,為預(yù)算480萬元的181.25%,比2008年減收53萬元,負增長5.74%,主要是國庫存款的利息收入減少。
(二)地方財政一般預(yù)算支出完成情況。
2009年市本級財政一般預(yù)算支出完成220,223萬元,為預(yù)算165,667萬元的132.93%,為調(diào)整預(yù)算176,830萬元的124.54%,主要是地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排項目支出、上級補助支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出增加。按照可比口徑,比2008年支出數(shù)172,206萬元增支48,017萬元,增長27.88%。
上述反映的2009年市本級財政一般預(yù)算支出完成數(shù)比在
2009年市本級一般預(yù)算支出220,223萬元(含上級一次性及專款補助支出),按支出科目分類統(tǒng)計,其中:
1、2009年市本級一般預(yù)算安排的重點專項支出完成22,825萬元,為預(yù)算的100%,其中:社保專項支出完成4,916萬元;科技專項完成5,000萬元;教育專項支出完成2,578萬元;支農(nóng)專項支出完成3,490萬元;水利專項支出完成916萬元;城市維護和綠化養(yǎng)護專項支出完成4,925萬元;防范化解金融風險準備金支出1,000萬元。
2、通過上級一次性補助增加及科目調(diào)整,完成及超額完成調(diào)整預(yù)算的支出項目,包括:一般公共服務(wù)支出33,543萬元,為預(yù)算的112.09%;國防支出2,471萬元,為預(yù)算的138.43%;公共安全支出34,922萬元,為預(yù)算的112.73%;教育支出完成29,273萬元,為預(yù)算的115.52%;科學技術(shù)支出5,345萬元,為預(yù)算的103.07%;文化體育與傳媒支出完成3,073萬元,為預(yù)算的105.17%;社會保障和就業(yè)支出完成23,574萬元,為預(yù)算的108.74%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成9,274萬元,為預(yù)算的113.55%;環(huán)境保護支出完成3,528萬元,為預(yù)算的121.66%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成7,633萬元,為預(yù)算的113.38%;農(nóng)林水事務(wù)支出完成17,570萬元,為預(yù)算的122.79%;交通運輸支出完成34,943萬元,為預(yù)算的1301.9%;采掘電力信息等事務(wù)支出完成4,495萬元,為預(yù)算的321.07%;糧油物資儲備管理等事務(wù)支出完成3,478萬元,為預(yù)算的119.11%;地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出完成1,725萬元,為預(yù)算的100.00%。
3、“其他支出”科目。其他支出完成5,281萬元,為年度預(yù)算的29.06%,主要是年初未能劃分到具體功能科目的支出項目(如待核撥經(jīng)費、預(yù)留空編人員經(jīng)費等),在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實際支出項目,通過科目調(diào)整轉(zhuǎn)列到一般公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、科學技術(shù)、農(nóng)林水事務(wù)等相關(guān)科目。
(三)地方財政一般預(yù)算結(jié)余情況。2009年市本級地方財政一般預(yù)算收入加上上級稅收返還款、上級補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等,市本級財政總收入為309,875萬元。當年一般預(yù)算支出加上各項上解支出以及補助市、區(qū)支出等,市本級財政總支出為286,295萬元。財政總收入與總支出相抵結(jié)余為23,580萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為21,280萬元,凈結(jié)余2,300萬元,與在
三、2009年市本級政府性基金預(yù)算收支決算情況
2009年市本級政府性基金收入完成195,506萬元,為預(yù)算數(shù)54,033萬元的361.83%,基金支出完成149,284萬元,為預(yù)算數(shù)54,033萬元的276.28%。基金收支具體完成情況如下:
(一)基金收入完成情況。
2009年市本級政府性基金收入完成195,506萬元,為預(yù)算數(shù)54,033萬元的361.83%,超收141,473萬元,比2008年實績61,475萬元增收134,031萬元,增長218.03%。在2009年市本級財政基金預(yù)算執(zhí)行過程中,由于國家實施促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展相關(guān)政策措施以及基金管理政策調(diào)整等因素影響,基金收入實現(xiàn)較大幅度超收。同時,根據(jù)省財政廳《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于公布2009年全國政府性基金項目目錄的通知》(粵財綜[2009]23號)的規(guī)定,市本級從2009年7月起將城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費納入基金預(yù)算進行核算。有關(guān)基金預(yù)算超收及超收安排項目情況已按規(guī)定報告市人大常委會。主要收入項目完成情況是:
1、國有土地使用權(quán)出讓金收入完成162,702萬元,為預(yù)算數(shù)42,226萬元的385.31%,比2008年增收116,278萬元,增長250.47%。
2、國有土地收益基金收入完成15,000萬元,為預(yù)算數(shù)5000萬元的300%,比2008年增收12,370萬元,增長470.34%。國有土地收益基金收入是根據(jù)《財政部國土資源部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈國有土地使用權(quán)出讓收支管理辦法〉的通知》(財綜[2006]68號)的有關(guān)規(guī)定從土地出讓收入計提,因而隨著國有土地使用權(quán)出讓金收入超收而帶來超收。
3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成2,055萬元,為預(yù)算數(shù)1,942萬元的105.82%,比2008年增收574萬元,增長38.76%。
4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成10,405萬元。該項收入從2009年7月起納入市本級基金預(yù)算管理。
5、城市公用事業(yè)附加收入完成2,369萬元,為預(yù)算數(shù)2,700萬元的87.74%,比2008年減收540萬元,下降18.56%。
6、文化事業(yè)建設(shè)費收入完成578萬元,為預(yù)算數(shù)480萬元的120.42%,比2008年減收5萬元,下降0.86%。
7、地方水利建設(shè)基金收入完成532萬元,為預(yù)算數(shù)200萬元的266%,比2008年減收234萬元,下降30.55%。
8、育林基金收入完成212萬元,為預(yù)算數(shù)160萬元的132.5%,比2008年增收46萬元,增長27.71%。
9、散裝水泥專項資金收入16萬元,為預(yù)算數(shù)15萬元的106.67%,比2008年增收2萬元,增長14.29%。
10、新型墻體材料專項基金收入32萬元,為預(yù)算數(shù)25萬元的128%,比2008年減收8萬元,下降20%。
11、彩票公益金收入1,605萬元,為預(yù)算1,285萬元的124.9%,比2008年增收269萬元,增長20.13%。
(二)基金支出完成情況。
2009年市本級政府性基金支出完成149,284萬元(含上級專款補助支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出),為預(yù)算數(shù)54,033萬元的276.28%,比2008年完成數(shù)93,033萬元增加56,251萬元,增長60.46%,主要是超收安排項目支出和上級一次性專項補助支出的增支。
1、國有土地使用權(quán)出讓金支出完成126,837萬元,為預(yù)算數(shù)42,226萬元的300.38%。主要是超收安排增支。
2、國有土地收益基金支出14,244萬元,為預(yù)算數(shù)5,000萬元的284.88%。主要是超收安排增支。
3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1,420萬元,為預(yù)算數(shù)1,942萬元的73.12%。
4、城市公用事業(yè)附加支出2,750萬元,為預(yù)算數(shù)2,700萬元的101.85%。
5、文化事業(yè)建設(shè)費支出468萬元,為預(yù)算數(shù)480萬元的97.50%。
6、地方水利建設(shè)基金支出51萬元,為預(yù)算數(shù)200萬元的25.50%。
7、育林基金支出160萬元,為預(yù)算數(shù)160萬元的100%。
8、散裝水泥專項資金支出15萬元,為預(yù)算數(shù)15萬元的100%。
9、新型墻體材料專項基金支出22萬元,為預(yù)算數(shù)25萬元的88%。
10、彩票公益金支出996萬元,為預(yù)算數(shù)1,285萬元的77.51%。
此外,部分基金支出項目年初無預(yù)算安排,主要是上級補助增加的,包括:森林植被恢復(fù)費支出完成197萬元;援外合資合作項目基金支出完成26萬元;大中型水庫移民后期扶持基金支出完成11萬元;以及2009年根據(jù)上級要求將城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費納入基金預(yù)算管理,相應(yīng)支出完成2,087萬元。
2009年市本級政府性基金收支相抵后,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)67,231萬元,按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入下年專款專用。
四、2009年財政預(yù)算執(zhí)行的特點和存在的問題
2009年,我市財政運行主要呈現(xiàn)“一個超額完成,兩個協(xié)調(diào)發(fā)展,三個不斷提高”的特點。
(一)一個超額完成。2009年,我市超額完成年初預(yù)算任務(wù)。受國際金融危機沖擊,財政收入遭遇多年未見的嚴峻形勢,通過全市上下共同努力,積極貫徹落實擴大內(nèi)需和加大投資力度,實現(xiàn)整體經(jīng)濟形勢逐步向好。同時,各級采取有效措施,加強征管,全市地方財政一般預(yù)算收入呈前低后升的態(tài)勢。全市地方財政一般預(yù)算收入實現(xiàn)836,323萬元,比年度預(yù)算822,082萬元超出14,241萬元,實現(xiàn)增長11.98%,超過年初確定增長10%的目標1.98個百分點,并實現(xiàn)收入增幅高于全省平均水平1.73個百分點,為近七年來第六次高于全省平均水平。
(二)兩個協(xié)調(diào)發(fā)展。一是各市(區(qū))財政收入?yún)f(xié)調(diào)發(fā)展。2009年,全市地方財政一般預(yù)算收入增長11.98%,市本級及各市、區(qū)八個征收單位收入增長均在11%以上,最高增幅恩平市為14.65%,呈現(xiàn)全市協(xié)調(diào)發(fā)展的良好局面。二是稅收收入與非稅收入?yún)f(xié)調(diào)發(fā)展,財政收入質(zhì)量較好。從收入結(jié)構(gòu)看,全市稅收收入與非稅收入的之比為83.49:16.51,總體較合理。全市非稅收入占地方財政一般預(yù)算收入的比重為16.51%,與全省21個地級市的平均水平基本相當,低于粵東粵西和粵北的平均水平29.5%近13個百分點,非稅收入全年實現(xiàn)增長15.71%,保持平穩(wěn)較快增長。稅收收入自6月份實現(xiàn)正增長以來,增幅逐月回升,下半年以來增幅分別為3.38%、4.25%、5.24%、7.74%、9.35%和11.27%。部分地方稅種出現(xiàn)大幅增收。
(三)三個不斷提高。一是一般預(yù)算支出增長較快,重點支出保障水平不斷提高。2009年,全市財政一般預(yù)算支出完成1,110,750萬元,增長19.95%。其中社會保障、農(nóng)林水事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等支出增長較快,分別達到30.08%、42.07%和16.05%。二是嚴格控制一般性財政支出,集中財力辦大事的統(tǒng)籌能力不斷提高。2009年,我市積極倡導厲行節(jié)約,加大節(jié)支工作力度,采取有效措施大力壓縮一般性財政支出。認真落實中央和省關(guān)于厲行節(jié)約的各項政策規(guī)定,確保實現(xiàn)公務(wù)購車和用車經(jīng)費、會議經(jīng)費、公務(wù)接待費用、黨政機關(guān)出國(境)費用、辦公經(jīng)費預(yù)算“五個零增長”。同時,繼續(xù)調(diào)整支出結(jié)構(gòu),整合財政資金,集中財力保障重點領(lǐng)域支出需要,把財政資源更多地用于提供公共服務(wù)和保障民生,用于支持企業(yè)和促進經(jīng)濟發(fā)展方面。三是更加注重以人為本,民生投入不斷提高。2009年全市各級加大對公共教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共文化、就業(yè)服務(wù)等方面的投入,大力改善社會民生,全市各級財政對民生方面投入的增幅達到22.5%。同時,財政超收收入也較多投入民生方面,2009年基金預(yù)算超收主要用于東華大橋、迎賓廣場、勝利南路等重點工程和維修整治市區(qū)大街小巷和公共設(shè)施等方面,以及安排被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險試點市級補助資金。
由于受經(jīng)濟環(huán)境、政策因素及債務(wù)扣款等影響,在2009年預(yù)算執(zhí)行過程中存在一些困難和問題:一是在國際金融危機的沖擊下,經(jīng)濟下行對財政的影響加大,加上缺乏重大項目帶動,新增稅源不足,主體稅種稅收增收乏力,財政減收增支因素較多,同時要落實保增長、保民生、保穩(wěn)定的各項政策措施,財政增支壓力大,財政收支矛盾仍較突出,收支緊張矛盾尚未緩解。二是財政支出結(jié)構(gòu)仍需繼續(xù)優(yōu)化,對財政資金的監(jiān)督管理和績效評價仍需加強。三是解決歷史遺留問題的壓力較大。受歷史債務(wù)等影響,各級財政資金周轉(zhuǎn)困難,財政支出運轉(zhuǎn)矛盾依然突出。
五、2009年財政的主要工作
為確保圓滿完成全年預(yù)算和財政工作任務(wù),我們針對存在問題,加大力度,重點抓了以下幾方面工作:
(一)加大收入征管力度,保障財政收入穩(wěn)定增長。
受國際金融危機和減稅減費政策影響,財政收入遭遇多年未見的嚴峻形勢,市委、市政府對財政運行態(tài)勢高度關(guān)注,對確保全年收入增長目標有關(guān)工作進行全面部署,堅持全市一盤棋,積極貫徹落實擴大內(nèi)需政策和加大投資力度,實現(xiàn)整體財經(jīng)形勢逐步向好。各級財稅部門通過加強分析、正確判斷和把握當期財經(jīng)形勢,增強抓收入的危機感和緊迫感;加強市本級和各市(區(qū))財政部門的協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌;加強征管部門之間的溝通協(xié)調(diào);加強稅收與非稅收入征收管理等多方面措施。全市地方財政一般預(yù)算收入呈前低后升的態(tài)勢,增長幅度自下半年以來逐月提高并保持在全省平均水平之上,最終實現(xiàn)近七年來第六次高于全省平均水平。
(二)加大對經(jīng)濟發(fā)展的支持,積極應(yīng)對嚴峻經(jīng)濟形勢。
圍繞市委、市政府的決策部署,把“三促進一保持”作為首要任務(wù),貫徹落實中央擴大內(nèi)需政策措施,實施積極的財政政策,全力保增長。一是擴大公共投資,推進基礎(chǔ)設(shè)施項目和重大項目建設(shè)。市本級落實融資資金70.59億元,加快濱江新區(qū)啟動區(qū)、廣珠輕軌、市區(qū)污水處理項目、垃圾填埋場等重大項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及爭取落實中央代發(fā)地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金3.3768億元,投入銀洲湖堤圍加固工程、廣珠鐵路、天沙河引水增流等項目建設(shè)。二是全力以赴參與省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園扶持資金競爭性招標,我市成功獲得省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競爭性扶持資金5億元,并及時撥付到開平園區(qū)、恩平園區(qū)。三是全市各級安排33個中央擴大內(nèi)需投資項目地方配套資金5.13億元,并加強有關(guān)項目投資預(yù)算執(zhí)行、資金撥付、財務(wù)管理等的督促檢查,確保擴大內(nèi)需資金發(fā)揮最大的社會效益和經(jīng)濟效益。四是認真落實“家電下鄉(xiāng)”和“汽車摩托車下鄉(xiāng)”政策,撥付上級補貼資金3,900萬元,確保國家惠農(nóng)支農(nóng)資金兌現(xiàn)。五是加大招商載體建設(shè)投入,統(tǒng)籌安排6,000萬元用于江門市先進制造業(yè)江沙示范園區(qū)建設(shè)。六是努力穩(wěn)定對外貿(mào)易,全市安排專項資金5,000萬元,扶持高新技術(shù)產(chǎn)品和機電產(chǎn)品出口。七是貫徹落實市委、市政府有關(guān)文件精神,積極幫扶困難企業(yè)渡過難關(guān)。市本級整合各項扶持企業(yè)專項資金1.7億元,鼓勵市區(qū)加工制造企業(yè)增資擴產(chǎn),舉辦摩博會、傳統(tǒng)家具精品鑒賞會及首屆進出口產(chǎn)品展銷會等展會,積極開拓國內(nèi)市場;同時實行從低收取行政事業(yè)性收費,減免困難企業(yè)的地方稅費,試行“零收費”等政策,以及安排專項補助資金4,500萬元落實促進房地產(chǎn)開發(fā)投資有關(guān)政策。八是安排重大項目跟蹤經(jīng)費565萬元,保障各部門爭取重大項目落戶江門的工作經(jīng)費,加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
(三)調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu), 突出保障和改善社會民生。市財政部門堅持“取之于民,用之于民”的思想,在嚴格執(zhí)行對黨政機關(guān)厲行節(jié)約的各項要求,強化預(yù)算監(jiān)督,嚴控預(yù)算追加,確保機關(guān)公務(wù)購車和用車經(jīng)費、會議經(jīng)費、公務(wù)接待費用、黨政機關(guān)出國(境)費用、辦公經(jīng)費實現(xiàn)“五個零增長”的基礎(chǔ)上,調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),集中財力,加大對社會民生的投入,確保廣大人民群眾分享改革發(fā)展成果。一是堅持優(yōu)先發(fā)展教育,市本級撥付教育資金29,273萬元,落實城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育政策,努力解決“讀書難”問題,支持高中階段教育、職業(yè)教育和高等教育協(xié)調(diào)發(fā)展,建設(shè)教育強市;推動實施義務(wù)教育績效工資政策、落實中小學教師“兩相當”政策。二是加大社會保障力度,推進社會保障體系建設(shè)。市本級撥付社會保障資金23,574萬元,落實城鄉(xiāng)最低生活保障、重點優(yōu)撫、城鄉(xiāng)退役士兵就業(yè)技能培訓等各項補助,同時積極支持覆蓋城鄉(xiāng)的基本公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè),推進農(nóng)村勞動力培訓轉(zhuǎn)移就業(yè)。三是提高群眾的醫(yī)療保障水平,市本級撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金9,274萬元,其中落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助資金1,850萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險市級補助500萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費保障體制補助215萬元。同時,切實做好甲型H1N1流感防控工作,江門市本級還及時啟動了突發(fā)公共事件財政應(yīng)急預(yù)案,緊急撥付防控工作經(jīng)費243萬元,為全市甲型H1N1流感疫情防控工作提供有效的資金保障。四是加大“三農(nóng)”投入力度,推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。市本級撥付農(nóng)林水資金17,570萬元。在認真落實好種糧直補、綜合直補、農(nóng)機補貼、能繁母豬飼養(yǎng)補貼、貧困村“兩委”干部補貼以及推進農(nóng)田水利項目建設(shè)等各項強農(nóng)惠農(nóng)政策的同時,全力做好防風抗災(zāi)資金保障工作,有力地確保了抗擊“天鵝”、“巨爵”等臺風及抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作的順利開展。此外,市本級還安排專項資金1,000萬元啟動了政策性農(nóng)業(yè)保險試點,在全市開展農(nóng)村住房保險,并在恩平市開展水稻種植保險試點工作,有效提高農(nóng)民防范自然災(zāi)害風險能力,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。
(四)推動財政改革創(chuàng)新,推進公共財政體系建設(shè)。
圍繞構(gòu)建完善公共財政體系的目標,全市各級把解決現(xiàn)實問題與建立長效機制緊密結(jié)合,不斷推動財政改革創(chuàng)新,著力構(gòu)建有利于科學發(fā)展的財政體制機制。一是進一步完善市區(qū)財政管理體制,制訂新一輪市與新會區(qū)財政管理體制,以及研究建立重大項目分享機制。二是推進財政管理體制改革,促進財力與事權(quán)相匹配,積極推進鎮(zhèn)(鄉(xiāng))財政和村級財務(wù)管理方式改革,深化“鎮(zhèn)財縣管”和“村財鎮(zhèn)代管”,規(guī)范鎮(zhèn)(鄉(xiāng))財政收支和村級財務(wù)管理,著力提高基層政府和組織運轉(zhuǎn)的財力保障水平。三是積極配合省開展改進與完善省以下財政體制工作,對非生態(tài)發(fā)展區(qū)實施激勵型財政機制、省直管縣改革、橫向財政轉(zhuǎn)移支付政策等進行深入研究。四是制定全市基本公共服務(wù)均等化實施方案,結(jié)合我市實際,完善財政保障機制和相關(guān)配套措施,分階段穩(wěn)步推進,統(tǒng)籌兼顧,重點突破,逐步提高公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給水平,讓基本公共服務(wù)覆蓋全市廣大人民;完善財政管理體制,構(gòu)建保障基本公共服務(wù)全市均衡發(fā)展的長效機制。
(五)落實對口援建資金,支持災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建。
根據(jù)中央提出對口援建汶川要三年任務(wù)兩年提前完成的要求,各級財政部門積極做好對口援建資金籌措落實和撥付管理工作。全市共籌措落實對口援建資金21,179萬元,其中2009年提前預(yù)撥了2010年的對口援建資金3,019萬元,為對口援建工作的整體提前提供保障。此外,市本級還安排對口援建工作經(jīng)費500萬元,有效保障了我市對口援建工作的順利進行。
(六)不斷規(guī)范公共財政管理,提高科學化精細化水平。
加強部門預(yù)算與績效評價、資產(chǎn)管理、政府采購及國庫集中支付的有效銜接,提高預(yù)算編制水平;由部門預(yù)算改革延伸的“實時在線財政預(yù)算監(jiān)督系統(tǒng)”以及審計部門和電子監(jiān)察系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)改革正向縱深發(fā)展;推進縣級國庫集中支付改革,完善改革配套措施,全面推進財政支出管理電子平臺建設(shè)和公務(wù)卡改革,市直19個部門實施財務(wù)核算信息集中監(jiān)管試點,55個部門實施公務(wù)卡改革試點;推進電子化政府采購系統(tǒng)建設(shè),發(fā)揮政府采購政策產(chǎn)業(yè)引導作用;加強“收支兩條線”管理,確保非稅收入穩(wěn)定增長;試行績效預(yù)算,促進績效評價管理從事后評價向績效預(yù)算編制的“上游”延伸;推進行事資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機結(jié)合,結(jié)合深化醫(yī)療衛(wèi)生改革,配置政府資源,支持社區(qū)醫(yī)院發(fā)展;加強財政監(jiān)督,開展“小金庫”專項治理工作,進一步規(guī)范收支管理;加大財政投資評審和會計信息質(zhì)量檢查力度,推動財政投資基建項目支出管理進一步規(guī)范,財政資金使用效益進一步提高。
(七)認真辦理人大建議和意見,提高民主理財水平。
認真研究并采納市十三屆人大四次會議對預(yù)算報告的審議意見,堅持把辦好建議工作作為發(fā)展社會主義民主政治,推進依法行政、科學行政、民主行政的一項重要任務(wù)來抓緊抓好。2009年共承辦市十三屆人大四次會議代表建議25件。作為改進服務(wù)基層、服務(wù)群眾的重要渠道,堅持把“讓代表滿意,讓群眾受益”作為辦理工作的出發(fā)點和落腳點,在辦理人大建議過程中加強組織領(lǐng)導,健全辦理制度,創(chuàng)新辦理方式,把建議辦理與解決人民群眾關(guān)心的熱點難點問題緊緊結(jié)合起來,與推動財政發(fā)展結(jié)合起來,注重加強與人大代表的溝通,努力在解決問題、辦出實效上下功夫,全部按要求完成了答復(fù)工作,人大代表對辦理結(jié)果均表示滿意或基本滿意。
(八)落實整改措施,提高財政管理水平。
對于審計部門對2008年財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計報告中所反映的存在問題,根據(jù)市人大常委會《關(guān)于批準江門市2008年市本級財政決算的決議》有關(guān)要求,我們高度重視,組織、督促有關(guān)部門積極研究分析,并抓好、落實各項整改措施。
1、對一般預(yù)算支出執(zhí)行進度不夠均衡,12月份支出占全年支出比重偏大的整改。對此問題,財政部門一直十分重視,在每年預(yù)算執(zhí)行中都強調(diào)要求市直預(yù)算單位抓緊抓好當年預(yù)算的落實到位,但由于受上級補助資金到位情況較遲等原因的影響,支出確實存在不均衡現(xiàn)象。2009年,自接到《審計報告》后,立即組織研究,采取有效措施解決。一方面是在積極組織財政收入的同時,主動聯(lián)系預(yù)算單位,對年初預(yù)算安排的項目資金,嚴格按照時間進度和項目進展情況辦理預(yù)算支出,確保本級財政預(yù)算能按時間進度執(zhí)行,另一方面積極與上級財政部門溝通,反映和匯報審計反饋意見,爭取及早下達補助資金,協(xié)助解決好支出均衡的問題。
2、對未嚴格執(zhí)行彩票公益金管理規(guī)定的整改。已嚴格按照管理規(guī)定,從
3、對部門資金結(jié)余過大,財政資金使用效率有待提高的整改。對此,我局高度重視,為進一步提高財政資金使用效率,定期與市直相關(guān)部門聯(lián)系,督促部門加強專項資金分配和使用的管理,結(jié)合財政收入進度,加快財政資金的支出進度。在部署2010年預(yù)算編制時,引入項目績效論證的做法,選擇有關(guān)重點項目、民生項目,實行績效預(yù)算試點工作,以提高財政資金效益。此外,將繼續(xù)按照以往做法,在年終對以前年度結(jié)余資金進行清理,凡已完成或明確調(diào)整用途的項目,統(tǒng)一由財政收回結(jié)余資金。
4、對租金收入會計處理不規(guī)范的整改。根據(jù)會計核算原則,已于